您好 請(qǐng)問(wèn)您按照什么比例確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額的 超過(guò)9%稅率了
因本月沒(méi)有銷項(xiàng),火車票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額本月不用抵扣。做賬的時(shí)候把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是正常做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候在報(bào)表中填列留抵
老師好,一般納稅人申報(bào)增值稅,這個(gè)月,沒(méi)有銷項(xiàng),只有5張機(jī)票個(gè)火車票,抵扣進(jìn)項(xiàng),填寫申報(bào)表附表二點(diǎn)擊申報(bào),彈出這個(gè)是怎么操作呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是346000,但是在申報(bào)的時(shí)候我只想抵扣345000。在報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)表中該怎么填呢?
老師您好,我在申報(bào)增值稅,但是填表二的時(shí)候有兩個(gè)火車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 但是申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)說(shuō)有問(wèn)題,這是怎么回事呢?
老師,我們有可以直接抵扣的進(jìn)項(xiàng),比如火車票代扣代繳增值稅,但是目前沒(méi)有收入是籌建期增值稅都是0申報(bào)沒(méi)填進(jìn)項(xiàng)。我想問(wèn)的是,這些進(jìn)項(xiàng)以后等有收入了再申報(bào)增值稅的時(shí)候填進(jìn)去,是否有影響?
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
我就是用9%確認(rèn)的稅率
請(qǐng)問(wèn)價(jià)稅合計(jì)金額多少 稅額您填的多少
價(jià)稅合計(jì)金額是131元 稅額我用131/(1+9%)×9%=10.82
然后金額填的是131-10.82=120.18
這樣計(jì)算填寫沒(méi)有問(wèn)題的 但是系統(tǒng)比對(duì)無(wú)法通過(guò)? 稅額您填10.81看看呢