借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額做賬的時(shí)候怎么處理?
老師您好,我想問(wèn)一下進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的賬務(wù)處理。收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票時(shí),怎么處理?開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)稅發(fā)票時(shí)怎么處理?然后進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)抵扣時(shí)怎么處理?交稅時(shí)怎么處理?
老師,進(jìn)項(xiàng)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候怎么做賬務(wù)處理
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),月末不做賬務(wù)處理,那年末清零的時(shí)候,如果還有留抵的稅額,要怎么做賬務(wù)處理
老師,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除這塊怎么處理,是不是報(bào)稅的時(shí)候正常填寫(xiě),但是不做賬,實(shí)際抵減再做賬
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開(kāi)出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶(hù)名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶(hù)有余額,沒(méi)有結(jié)匯,請(qǐng)問(wèn)年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開(kāi)票金額為8萬(wàn)元,還有兩萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)票的收入,那是按照8萬(wàn)交還是按照10萬(wàn)交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
那我要查賬面上有多少進(jìn)項(xiàng)留底是看轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目余額嗎
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
如果沒(méi)用轉(zhuǎn)出未交增值稅直接進(jìn)了未交增值稅科目,這樣合理嗎?是不是這樣統(tǒng)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)留底就不準(zhǔn)確了
可以的,可以這么做。
不用轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。直接用未交增值稅,會(huì)有一個(gè)時(shí)點(diǎn),應(yīng)交增值稅和進(jìn)項(xiàng)都在未交增值稅的借方,會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有問(wèn)題吧
哦,一樣做的,只不過(guò)是你們沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,直接看未交增值稅的余額就可以。