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老師,進(jìn)項(xiàng)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候怎么做賬務(wù)處理

2021-11-10 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-10 15:58

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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快賬用戶(hù)6842 追問(wèn) 2021-11-10 16:03

那我要查賬面上有多少進(jìn)項(xiàng)留底是看轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目余額嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-10 16:03

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶(hù)6842 追問(wèn) 2021-11-10 16:05

如果沒(méi)用轉(zhuǎn)出未交增值稅直接進(jìn)了未交增值稅科目,這樣合理嗎?是不是這樣統(tǒng)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)留底就不準(zhǔn)確了

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-10 16:06

可以的,可以這么做。

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快賬用戶(hù)6842 追問(wèn) 2021-11-10 16:10

不用轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。直接用未交增值稅,會(huì)有一個(gè)時(shí)點(diǎn),應(yīng)交增值稅和進(jìn)項(xiàng)都在未交增值稅的借方,會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有問(wèn)題吧

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齊紅老師 解答 2021-11-10 16:11

哦,一樣做的,只不過(guò)是你們沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,直接看未交增值稅的余額就可以。

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借以庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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