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老師,進項發(fā)票抵扣需要做賬務(wù)處理嗎?如果不,賬面上要怎么沖減

2021-11-10 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-10 15:40

你好同學(xué),進項發(fā)票在抵扣的時候需要做賬務(wù)處理。

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快賬用戶5669 追問 2021-11-10 15:40

賬務(wù)處理怎么做

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快賬用戶5669 追問 2021-11-10 15:42

進項成本票拿到手直接做待認證月底認證轉(zhuǎn)進項稅額還是直接做進項稅額

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齊紅老師 解答 2021-11-10 15:44

待認證進項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(即進項稅認證平臺勾選認證后),根據(jù)認證的進項稅金額做如下分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額

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快賬用戶5669 追問 2021-11-10 15:45

習(xí)慣性成本票拿到就直接借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額了,月底轉(zhuǎn)未交增值稅借方,這樣做合理嗎?

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快賬用戶5669 追問 2021-11-10 15:46

賬務(wù)里面在哪查還有多少進項未抵扣

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齊紅老師 解答 2021-11-10 15:48

同學(xué),如果你的進項比較富裕的話,認證的進項和總的進項又差額的時候,你直接轉(zhuǎn)到未交增值稅,金額可能會不對。這么說你能明白嗎?

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快賬用戶5669 追問 2021-11-10 15:53

那應(yīng)該怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-11-10 15:59

在發(fā)票的認證平臺上可以查有哪些是未認證的進項,賬上的話是在待抵扣進項稅里邊。

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-10 15:59

這就是為什么用待抵扣進項,然后認證的時候做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

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快賬用戶5669 追問 2021-11-10 16:25

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-10 16:26

不客氣,滿意請五星好評,謝謝。

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你好同學(xué),進項發(fā)票在抵扣的時候需要做賬務(wù)處理。
2021-11-10
不用做處理,留著下期繼續(xù)抵扣
2021-12-08
你好,留到下期抵扣就可以了,不需要做什么處理
2021-09-21
你好,沖紅后重開 紅沖的發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 重開的發(fā)票 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2021-01-03
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