你好同學(xué),進項發(fā)票在抵扣的時候需要做賬務(wù)處理。
如果進項稅額多,不需要抵扣那么多,那么做到賬里面之后,該怎么處理呢
老師,進項發(fā)票抵扣需要做賬務(wù)處理嗎?如果不,賬面上要怎么沖減
已抵扣的發(fā)票沖紅,需不需要補交稅?賬務(wù)處理怎么做?
老師請問:已抵扣發(fā)票進項轉(zhuǎn)出,沖紅沖開后怎么做賬務(wù)處理?
老師好,請問一下,25年所得稅匯算清繳時,填寫捐贈表時,不符合扣除的開回村鎮(zhèn)發(fā)票,要不要信息采集呀。
資本公積在稅收上有什么影響嗎?比方說負債表未分配數(shù)是正的就涉及分紅個稅。
我24年12月份暫估了132萬,現(xiàn)在在1月份補回來了50萬,剩下的82萬,我要在匯算清繳的時候交稅,我賬務(wù)處理該怎么做,這個暫估怎么變成0?
老師,如果以小規(guī)模的狀態(tài)去備案單一窗口和辦口岸卡,是不是以后變成一般納稅人也不能退稅
老師,收到國稅短信說要通知員工做年度個稅匯算清繳,員工在2024年已經(jīng)依法繳納個稅,且年收入未滿12萬元,可以直接不做年度匯算清繳嗎?
老師,審計師報名窗口,謝謝
老師藥店銷售藥品刷了醫(yī)???,次月才回醫(yī)保得錢,這分錄怎么做?
老師,填寫匯算清繳的基本信息103資產(chǎn)總額,是按資產(chǎn)負責(zé)表的資產(chǎn)總計平均數(shù)填嗎?
你好,我想問一下,主營業(yè)務(wù)收入貸方500元為多做收入?,F(xiàn)在要沖掉,是借方-500,還是借方500
老師您好,出口退稅,稅款已經(jīng)退回到公司賬戶上,相對應(yīng)的進項稅需要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呀
賬務(wù)處理怎么做
進項成本票拿到手直接做待認證月底認證轉(zhuǎn)進項稅額還是直接做進項稅額
待認證進項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(即進項稅認證平臺勾選認證后),根據(jù)認證的進項稅金額做如下分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額
習(xí)慣性成本票拿到就直接借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額了,月底轉(zhuǎn)未交增值稅借方,這樣做合理嗎?
賬務(wù)里面在哪查還有多少進項未抵扣
同學(xué),如果你的進項比較富裕的話,認證的進項和總的進項又差額的時候,你直接轉(zhuǎn)到未交增值稅,金額可能會不對。這么說你能明白嗎?
那應(yīng)該怎么處理
在發(fā)票的認證平臺上可以查有哪些是未認證的進項,賬上的話是在待抵扣進項稅里邊。
這就是為什么用待抵扣進項,然后認證的時候做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
好,謝謝老師
不客氣,滿意請五星好評,謝謝。