借:原材料等 負(fù)數(shù) ? 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
有個發(fā)票對方7月開的。現(xiàn)在要紅沖,我這個票已抵扣做賬了,請問她沖紅后我需要做什么賬務(wù)處理,
之前發(fā)票回來已經(jīng)入賬,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,進(jìn)項也已經(jīng)抵扣怎么做賬務(wù)處理?先紅沖憑證,然后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
老師,去年的進(jìn)項專票開錯了,已經(jīng)抵扣了,今年9月份沖紅重新開了,怎么做賬務(wù)處理?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項負(fù)數(shù)
進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣,但開票方已經(jīng)紅沖發(fā)票,做賬和系統(tǒng)該怎么轉(zhuǎn)出?
請問以抵扣的進(jìn)項稅已紅沖怎么做賬務(wù)處理
委托加工物資的包裝物出庫,后期供應(yīng)商會把成品一起還回來,這個不用做借方結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧,麻煩解答
老師好,建設(shè)一條新生產(chǎn)線,計算他每年的現(xiàn)金靜流量時,每年的折舊要加上嗎?
現(xiàn)在別人已確認(rèn)的發(fā)票也可以我們銷貨方直接開紅字嗎?
企業(yè)所費(fèi)稅報表被更正后,還能查詢到以前報表嗎
老師好,新成立的公司開具專票下個月可以認(rèn)證進(jìn)來的專票嗎?
工廠以exw條款和香港的一家貿(mào)易公司A簽署銷售合同,現(xiàn)在稅務(wù)局要求exw條款出口的工廠需提供貨物在境內(nèi)裝載前的運(yùn)輸費(fèi)和保費(fèi)發(fā)票,賬單及水單,以此證明工廠貨物實際有出口,否則按內(nèi)銷13%征稅,這段運(yùn)輸是客戶負(fù)責(zé)的,但是因為客戶是香港公司,他是和一家香港運(yùn)輸公司B簽署運(yùn)輸合同,B再和香港物流公司C簽署轉(zhuǎn)包運(yùn)輸合同、根據(jù)避免雙重征稅協(xié)定,B和C都分別開具形式發(fā)票,實際C再委托國內(nèi)子公司D完成業(yè)務(wù),D開具了一定數(shù)額的增值稅票給C以備稽查,但是額度和實際發(fā)生的不符,現(xiàn)在的問題是1.客戶A擔(dān)心提供了B開具的形式發(fā)票,稅務(wù)局認(rèn)不認(rèn)可這個香港物流公司開具的形式發(fā)票,雖然B開具的形式發(fā)票都有對應(yīng)的賬單可以證明的,這個是有據(jù)可查的,運(yùn)輸是純國內(nèi)運(yùn)輸,即工廠到出口監(jiān)管倉段的運(yùn)輸,提交后稅務(wù)局會不會質(zhì)疑國內(nèi)的業(yè)務(wù)為何跑去香港結(jié)算?如果稅務(wù)局這樣問的話,可不可以用那個大陸和香港避免雙重征稅協(xié)定來說明,因為我是香港公司,所以我在香港結(jié)算,可不可以這樣子?因為那個協(xié)定書是說香港公司如果在大陸開展陸運(yùn)業(yè)務(wù),是可以免征大陸這邊的稅,所以以這個點回來回應(yīng)稅局可以嗎?還是說稅務(wù)會問實際運(yùn)作的公司;2.如A不提供發(fā)票和水單,
一般納稅人開發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣,后沖紅怎么做賬預(yù)處理
老師好 請教下,我們是教育咨詢培訓(xùn)行業(yè)的,咨詢老師收到學(xué)生課時費(fèi),學(xué)費(fèi)轉(zhuǎn)到老師名下,老師再轉(zhuǎn)到公司張思卿,如何做賬呢?例如 張老師收到學(xué)費(fèi)10000,老師轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,會計分錄是?
@董老師早上好,請教的
想請教下,以上圖片的費(fèi)用是FoB報關(guān)方式下的費(fèi)用,這些費(fèi)用哪些屬于國內(nèi)費(fèi)用,需要開帶稅率發(fā)票,哪些屬于國際費(fèi)用,開免稅率發(fā)票?能列舉下在FOB報關(guān)方式下,貨代公司收取的費(fèi)用明細(xì),哪些費(fèi)用明細(xì)屬于需要開帶稅率發(fā)票的項目,哪些費(fèi)用屬于需要開免稅率發(fā)票項目嗎?
發(fā)票信息錯誤,沖紅后馬上重開也是這樣處理嗎
因為已經(jīng)抵扣,只能紅沖了,沒有勾選,就不用做賬