你好,收取的罰款沖他們的應付款,賬務處理是 借:應付賬款,貸:營業(yè)外收入
老師,我們是一個短期工程,勞務分包的乙方。承包方支付給我們的工程勞務款怎么做會計分錄。我們支付工人的工資會計分錄怎么做。
老師,我們將部分工程承包給另一家單位,我們收取的罰款沖他們的應付款,分錄怎么做呢
老師 我們是建筑單位,有一家建筑單位把他們承包的工程,除了主體部分以外,分包給我們單位了,比如這個項目2000萬,有900萬分包給我們了,還有1100萬的工程,這1100萬部分的勞務,還能分包給我們嗎?
我們單位的一個工程給別人承包的,按進度付款,怎么做分錄?工程完工時怎么做分錄?
我們單位的一個工程給別人承包的,按進度付款(含發(fā)票),怎么做分錄?工程完工時怎么做分錄?
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?