同學(xué)你好 這個(gè)你紅沖發(fā)票的時(shí)候有17%的嗎
沖回以前的暫估銷售,銷項(xiàng)稅額對應(yīng)的稅率是17%,在做納稅申報(bào)時(shí),如何填寫納稅申報(bào)表
小規(guī)模納稅人,發(fā)票作廢沖紅的金額,在納稅申報(bào)表申報(bào)時(shí),要不要填在免稅銷售額的其他免稅銷售額里面?
以前年度有暫估(虛假的暫估),在今年二季度可以沖掉嗎?企業(yè)所得稅申報(bào)表如何填寫?
小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說法正確的有()。 A.應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次 B.對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算僅填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額” C.對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的1%計(jì)算填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》相應(yīng)欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請問C是為什么錯(cuò)了?
本期暫估的收入,所以對應(yīng)的銷項(xiàng)稅也不準(zhǔn)確,納稅申報(bào)的時(shí)候該如何填寫合適?還是可以先不申報(bào)增值稅?
請問一下我們公司想要收外匯,銀行說不需要開通外幣賬戶直接轉(zhuǎn)國內(nèi)基本戶就可以,但是我們外商轉(zhuǎn)外匯需要我們提供外幣賬戶才能轉(zhuǎn),想知道怎么處理呢?
老師 我們銷售輪胎 從外面采購過來的輪胎進(jìn)行組裝 貨到了付給工人的裝卸費(fèi)記到主營業(yè)務(wù)成本還是???
老師,個(gè)體工商戶的經(jīng)營所得稅是按月報(bào)還是按季度申報(bào)
老師,我發(fā)現(xiàn)公司23年的印花稅200忘交了,我現(xiàn)在25年給交上,那么25年匯算清繳時(shí),我是不是得調(diào)增200呀!老師匯算清繳怎么操作呢?
車間員工工傷保險(xiǎn)理賠款,怎么做憑證
所得稅匯算不想退稅 在哪調(diào)整一下比較安全
老師好!通知您的解答我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備通過購入方式入新公司帳務(wù),進(jìn)行抵扣+折舊 無證的通過租賃合同租入新公司,進(jìn)行費(fèi)用攤銷,這樣既省稅又合理對嗎?
請問老師:公司租賃個(gè)人車輛用于公司業(yè)務(wù),這個(gè)產(chǎn)生的加油費(fèi)可以入賬嗎?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:設(shè)備通過購入方式入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+折舊 不動產(chǎn)通過租入方式入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷,是這樣嗎?
公司運(yùn)輸車用汽油,加油費(fèi)積攢三個(gè)月開一張票,金額較大,賬怎么做?
這筆業(yè)務(wù)是15年時(shí)候發(fā)生的暫估銷售,現(xiàn)在該筆業(yè)務(wù)正常全額開票,但是對應(yīng)目前的稅率是9%。所以在做暫估沖回的時(shí)候,對應(yīng)的銷項(xiàng)稅率又是以前的稅率,所以怎么處理?
當(dāng)時(shí)暫估銷售未開票,賬面做的暫估收入處理,稅額當(dāng)時(shí)也交了
同學(xué)你好 之前17%現(xiàn)在對應(yīng)的是13% 這個(gè)需要稅局給你開通17%的臨時(shí)通道