您好,遲到是稅前工資扣除,影響應付職工薪酬
老師:游戲公司成本是什么?就是人員工資嗎?我去年是就人員工資,做在管理費用工資里的,這次清算填表的時候覺得成本里空那里沒有數(shù)字不好看,這樣我是不是要把工資做一部分到成本里?應該怎么寫分錄,還請老師寫出分錄
我做的工資表按此表做的 會計就說不對,這樣的話,遲到的金額我就做成了營業(yè)外收入他說不能這樣做,應該是應發(fā)合計是要扣遲到工資的分部請老師幫忙看看
請教老師,安裝公司我還要用到工程結(jié)算科目嗎?還有建筑施工企業(yè)我看原來其他會計就只用了工程施工、主營成本、主營收入、管理費用這幾個科目,我像他這樣做不用工程結(jié)算科目,別人看了賬會說做的錯賬嗎?
老師,我工資表的個稅是9955,但是這個申報的時候他們加了專項扣除,我在月初更新了個稅系統(tǒng),導致減免往前扣,我工資表多扣的金額補在下個月工資上,那我個稅做賬是應該按實際做嗎?按實際做就工資表和個稅不平,我應該掛那個科目,我把之前個稅少扣的個稅掛在營業(yè)外收入了,這樣是不對的。
老師,我們做匯算清繳,事務(wù)所叫我們調(diào)增,工資薪金調(diào)整見圖一,每個會計做賬是不一樣的,工資計提不應該只看應付職工薪酬借貸方吧。以前會計計提工資分錄圖二,我計提工資分錄圖三,我看我計提的跟個稅申報的一致啊,我做賬的方式肯定應付職工薪酬薪酬其實就是發(fā)給員工的工資銀行存款的金額,那肯定不能看應付職工薪酬就說我要調(diào)增吧?
老師 所得稅預繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應收-A公司還是貸:其他應收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預繳的所得稅 分錄為借:應交稅費—預繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應交稅費—預繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當日,按當日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的年初余額指的是什么