同學(xué)你好 福利費(fèi)計(jì)提了嗎
老師:國(guó)慶節(jié)發(fā)放福利費(fèi),公司員工先墊付發(fā)放的,國(guó)慶節(jié)上班后,公司員工向公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)之前發(fā)放的福利費(fèi),怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司有勞務(wù)外包人員,工資由勞務(wù)外包公司發(fā)放,給我們開(kāi)發(fā)票入勞務(wù)費(fèi),這部分外包人員付給食堂的餐費(fèi),福利費(fèi)(過(guò)節(jié)發(fā)放的),這種費(fèi)用又是由我公司在支付,導(dǎo)致福利費(fèi)比較高,工會(huì)費(fèi)也不夠,像這種我公司支付外包人員食堂的餐費(fèi),福利費(fèi),工會(huì)活動(dòng)的費(fèi)用改怎么入賬呢?請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
我公司采購(gòu)了一批3萬(wàn)元的購(gòu)物卡,發(fā)放給員工當(dāng)端午節(jié)的福利,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司給員工發(fā)300元的過(guò)節(jié)費(fèi),工資5000元,個(gè)人社保350元,個(gè)稅150元,申報(bào)工資的時(shí)候按5000+300=5300元申報(bào)的,發(fā)福利的時(shí)做賬 借:管理費(fèi)用福利費(fèi)300 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)300 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)300 貸:銀行存款300 工資這里計(jì)提個(gè)發(fā)放的賬務(wù)處理怎么做
老師,你好,就是中秋節(jié)給公司員工每人對(duì)公發(fā)放500元過(guò)節(jié)福利費(fèi),共11個(gè)人,對(duì)公支付5500元,這怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?要是給工資合并報(bào)個(gè)稅是又怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車(chē)輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專(zhuān)票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個(gè)月份的一筆成本科目寫(xiě)到貸方,報(bào)表取數(shù)沒(méi)有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒(méi)做
工商年報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候呢?
老師,我們公司申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,退稅申請(qǐng)了,專(zhuān)管員說(shuō)需要調(diào)部分出來(lái),才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請(qǐng)的金額已經(jīng)提交了
先沒(méi)有計(jì)提
怎么做會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)在計(jì)提然后做發(fā)放的分錄
國(guó)慶節(jié)福利費(fèi)我先墊付發(fā)放的,上班后公司再轉(zhuǎn)給我、怎么做會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好 那你直接做報(bào)銷(xiāo)的 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-你的名字 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款等科目