你就按他的應收賬款和預收賬款掛的金額來就可以了。
我想問你個問題,就是我公司注冊資金是300萬元,從注冊時間2014年9月到現(xiàn)在,從中提現(xiàn)出我自己的私賬卡掛著賬320萬左右提現(xiàn)出來的金額,現(xiàn)在掛著其他應收賬款科目,這樣對公司和稅務有沒有影響
老師您好,我們接手的這家公司(工程行業(yè))賬上掛著幾十個人的其他應收款,這些賬務存在著什么風險嗎,我們應該如何來規(guī)范這個賬務,向個人買材料,沒有發(fā)票,走的對公戶,然后一直掛著其他應收款,現(xiàn)在應收款已經(jīng)有30多個,且金額都較大,我們接下來應該然后規(guī)范這個賬務,不要掛著那么多其他應收款
老師,我公司有車貸貸著,但是現(xiàn)在我賬上掛著的車剩余應付款和車貸本金對不起來了,對方貸款金額包含很多其他費用,我該怎么處理這個賬
老師我們公司是從別的公司接手過來的,應收賬款和預收賬款掛的有金額,這個金額我怎么處理,還是掛著就行呢?
老師 我去年從代賬那接過來帳 銀行是平的 但是很多客戶不合作了還有往來款余額,還有的我核對了銀行和發(fā)票 帳是平的 但是往來款掛著我們預收10萬 銀行我不能動 這種情況 怎么處理呀
這個方差的答案是怎樣算的是0.0006???
老師,這3個產(chǎn)品的銷量比例,咋算的
銀行支付了3500元水電費,采購運費500元.送貨運費1800元.購入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費用計提,稅費的情況下,各個分錄是怎么的?
老師,這3個產(chǎn)品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時做了調增,交了企業(yè)所得稅,請問一下之前暫估的那筆會計分錄需要怎么做賬務處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調整補交了40多塊錢,但其中個人部分無法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個人部分可以計入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營,持股比例各49和51公司欠銀行2000萬借款。張總要把49的股權全部轉給李總,轉讓中欠的債務如何處理
樸老師在嗎?有問題追問
當月處置的固定資產(chǎn)還要計提折舊,那處置的時候累計折舊是當月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個體戶經(jīng)營超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會計分錄怎么做
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什么意思,就是掛著就行,不管掛著是嗎?這是上家單位做的賬,接手過來的不可能金額是0,除非新成立公司
對呀,你不能去改他的數(shù)據(jù)呀,只能按他們拿過來的數(shù)據(jù)。
要是應收賬款,到時候可以走壞賬,但是壞賬我也得有依據(jù)啊,我怎么能把應收賬款調平呢?老板挺搞笑讓我去調平,無憑無據(jù)的我哪有那本事隨意的調情呢?
或者你就直接當現(xiàn)金收到了唄,到時再用費用票來慢慢沖。
那預收賬款有金額,是不是直接確認未開票收入沖平,但是老板不得干的,還有其他什么途經(jīng)呢?
有些開了票的,沒轉公賬的,就用這些票來沖掉呀。
老師您說的這個我沒太聽懂
你們公司在些是開了票,沒走公賬的吧,直接轉給你們老板的,你就用這部分票來沖掉這個預收的。
以前公司掛的賬,實際什么情況我也不知道,現(xiàn)在也沒有開票不走公賬的,老板一句話很簡單,都給調平了,不能瞎調吧
這個預收需要開票才能平的,要不就直接做無票收入,交稅呀。
交稅老板不同意的
那就掛在那里呀,后面你開票的不走公賬,就慢慢沖掉。
老師預付賬款有金額怎么辦,怎么調整
預付賬款也要有票來沖呀,你沒票怎么沖掉了。