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去年的一張進項票已經(jīng)認證了,但是這個進項票和企業(yè)主營業(yè)務(wù)無關(guān),是咨詢費,當(dāng)時記了管理費用直接用銀行付款,沒有做應(yīng)交稅費-進項稅額這一筆分錄,想問一下現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這筆進項稅額做進去

2021-11-09 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-09 10:00

同學(xué)你好,之前是按價稅合計計入管理費用了么?

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同學(xué)你好,之前是按價稅合計計入管理費用了么?
2021-11-09
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅。
2021-06-23
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項, 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要納稅調(diào)整。
2023-02-18
同學(xué) 你好, 借 管理費用-福利費 ? 貸?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-09
你好同學(xué)就直接加在去年的賬上的費用里就可以了同學(xué)
2021-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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