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老師,我想請問一下,我們是商混站,罐車運(yùn)費(fèi)都是暫估的,這個運(yùn)費(fèi)從暫估到付款,到收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?分錄有哪些?

2021-11-09 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-09 09:59

你好? 借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付 收到發(fā)票紅沖上面分錄 再按發(fā)票入賬? 付款 借應(yīng)付 代銀行?

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快賬用戶7356 追問 2021-11-09 10:00

老師我們沒有紅沖過,直接發(fā)票沖暫估的,這樣可以嗎/

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快賬用戶7356 追問 2021-11-09 10:05

我暫估時分錄:借:制造費(fèi)用-車輛費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估罐車費(fèi)用 付款時:應(yīng)付賬款--罐車運(yùn)費(fèi)(車主) 貸:銀行存款 收到發(fā)票時:借:應(yīng)付賬款-暫估罐車費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款--罐車運(yùn)費(fèi)(車主)

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快賬用戶7356 追問 2021-11-09 10:05

老師這里的話,可以嗎?我只是沒有掛應(yīng)付具體那家運(yùn)費(fèi)是多少。我只是合計暫估的

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齊紅老師 解答 2021-11-09 10:09

紅沖的分錄是暫估的,分錄不變,金額付出。 付款那個金額沒有錯,就不用充了。

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快賬用戶7356 追問 2021-11-09 10:11

意思我一個月的罐車運(yùn)費(fèi)合計是80萬,我總的暫估費(fèi)用80萬。然后我付款時是分開每家付款,我只要拿回80萬的運(yùn)費(fèi)發(fā)票沖暫估費(fèi)用就可以嗎?不用分開掛每家運(yùn)費(fèi)費(fèi)用是多少?

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齊紅老師 解答 2021-11-09 10:14

掛往來時。掛往來時需要區(qū)分每家明細(xì)的。

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快賬用戶7356 追問 2021-11-09 10:21

我是付款時才掛每家支付多少,來發(fā)票就直接沖支付時的應(yīng)付和總的暫估的運(yùn)費(fèi)哪里,這樣可以嗎?

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快賬用戶7356 追問 2021-11-09 10:23

暫估運(yùn)費(fèi)時就總的多少,就一筆暫估了,支付時每家支付多少就掛多少,然后發(fā)票來就沖減每家的支付,然后沖減總暫估金額哪里。

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齊紅老師 解答 2021-11-09 10:26

。您好,借成本費(fèi)用貸應(yīng)付賬款時,明細(xì)就要區(qū)分客戶名。

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快賬用戶7356 追問 2021-11-09 10:27

哦,那我們一直都沒有區(qū)別掛。幾年的都是這樣,會有問題不?

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齊紅老師 解答 2021-11-09 10:34

當(dāng)然有問題,這樣不知道欠誰的錢。

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快賬用戶7356 追問 2021-11-09 10:43

這個不怕,我意思是說稅務(wù)上有問題不?

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齊紅老師 解答 2021-11-09 10:49

稅務(wù)上沒問題,你說更正處理就可以了。你這個沒有你這個沒有少交稅,是多交稅了。

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快賬用戶7356 追問 2021-11-09 10:50

怎么會多交???

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快賬用戶7356 追問 2021-11-09 10:50

我暫估多少就要開多少的發(fā)票來沖減暫估的金額啊

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齊紅老師 解答 2021-11-09 10:51

。因?yàn)槟惴謹(jǐn)偟慕痤~少了,費(fèi)用少了,利潤多了,就多交稅了。

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齊紅老師 解答 2021-11-09 10:51

發(fā)錯了 回其他學(xué)員的? 你這個沒有風(fēng)險的,賬上更正一下就可以的?

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快賬用戶7356 追問 2021-11-09 10:52

我沒有少啊,我都是總的要付多少就暫估多少,然后發(fā)票沖暫估的數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-11-09 10:53

發(fā)錯了 回其他學(xué)員的? 你這個沒有風(fēng)險的,賬上更正一下就可以的?

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快賬用戶7356 追問 2021-11-09 10:53

我沒有直接沒有更正過,反正暫估多少都會開多少的發(fā)票老沖暫估的運(yùn)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-11-09 10:54

原來暫估分錄 不變,金額負(fù)數(shù)??

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快賬用戶7356 追問 2021-11-09 10:56

意思還是要沖?

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齊紅老師 解答 2021-11-09 11:02

對 沒有票暫估的要紅沖?

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