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您好老師我想問(wèn)一下,我暫估入庫(kù),這個(gè)月收到發(fā)票了,我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,之前是做的應(yīng)付賬款

2024-04-03 14:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-03 14:33

沖掉原來(lái)的,借原材料暫估 紅字 貸應(yīng)付賬款-暫估 紅字 再正常做購(gòu)入就可

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快賬用戶4220 追問(wèn) 2024-04-03 14:34

購(gòu)入的分錄我做借:庫(kù)存商品,貸:現(xiàn)金或者是銀行存款就可以是嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-03 14:35

是的,專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣

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快賬用戶4220 追問(wèn) 2024-04-03 14:36

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-03 14:37

不客氣祝你工作順利

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沖掉原來(lái)的,借原材料暫估 紅字 貸應(yīng)付賬款-暫估 紅字 再正常做購(gòu)入就可
2024-04-03
你好 沖暫估,然后按照發(fā)票做入賬處理
2021-06-27
你好,你做的分錄就可以
2021-07-07
是真實(shí)的進(jìn)貨暫估嗎?那么暫時(shí)不管他
2025-05-08
您好,收到發(fā)票借:暫估1.8萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款,剩余的暫估,在所得稅匯算清繳前需取得發(fā)票,沒(méi)有取得發(fā)票,匯算時(shí),做納稅調(diào)增
2025-01-13
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