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我公司采購一批原材料,墊付了3000元運(yùn)費(fèi),其中1500元運(yùn)費(fèi)銷售方會在發(fā)貨時(shí)支付給我公司,墊付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候如何做賬務(wù)處理

2021-11-09 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-09 08:55

你好,對方墊付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候,賬務(wù)處理是 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款?

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快賬用戶3631 追問 2021-11-09 09:28

意思是把銷售方負(fù)擔(dān)的運(yùn)費(fèi)計(jì)入原材料,把購買方負(fù)擔(dān)的運(yùn)費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-09 09:29

你好,把由購買方負(fù)擔(dān)運(yùn)費(fèi),計(jì)入購進(jìn)材料的成本?

頭像
快賬用戶3631 追問 2021-11-09 09:32

但是原材料是銷售方開具發(fā)票,運(yùn)費(fèi)是運(yùn)輸單位開的發(fā)票?也可以計(jì)入原材料成本嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-09 09:34

你好,只要是購買方負(fù)擔(dān)的運(yùn)費(fèi),是可以計(jì)入購進(jìn)材料的成本 的

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你好,對方墊付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候,賬務(wù)處理是 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款?
2021-11-09
稍等老師正在處理中等一下。
2023-12-19
借,原材料200000+2980 借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26000+220 貸,銀行存款200000+26000+3200
2023-12-25
借管理費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)貸銀行存款或者是預(yù)付賬款,沒有發(fā)票的正常做,但是抵扣不了所得稅。
2022-12-23
您好,3200是含稅的運(yùn)雜費(fèi),要把允許抵扣的增值稅額220減去,才是實(shí)際的采購成本。
2020-10-29
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