增值稅、附加稅、印花稅、所得稅。如果說你是一般納稅人,通常是每月申報(bào),如果說是小規(guī)模納稅人,可能是一個季度。
有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)要報(bào)企業(yè)所得稅嗎?還是報(bào)個稅就可以了
有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)要交哪些稅,稅率多少?是酒店有住宿和餐飲?是月報(bào)還是季報(bào)
有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),需要做賬嗎?是否也是每季度報(bào)次稅就可以?
老師,有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)要報(bào)哪些稅?在哪個上面報(bào),具體流程是哪樣的)
自然人接受有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓股權(quán),自然人和企業(yè)雙方分別需要交納什么稅種?稅率是多少?分別都在哪里申報(bào)?
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個服務(wù)周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁第一欄怎么寫
公司將購買的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來的是個體戶,9月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前沒有做賬,10月申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)收入怎么做
我們公司是倉儲公司,是小規(guī)模公司,在國內(nèi)提供倉儲服務(wù),與香港公司簽訂了倉儲服務(wù)合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報(bào)表申報(bào)開出其他發(fā)票銷售額為 100000+110000+120000=330000 元,應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應(yīng)納 3300
答案為什么要除以10?
請問課程里面的筆記或者講義在哪看
小微企業(yè)向銀行貸款要交印花稅嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個工程的成本包括空調(diào)設(shè)備,材料,人工,現(xiàn)在想問的是小規(guī)模如何開票給酒店?
酒店的房子是入固定資產(chǎn),可以一次抵扣需要怎么做
自然人獨(dú)資要像企業(yè)所得稅那樣做匯算清繳嗎?
所得稅是企業(yè)所得稅還是經(jīng)營所得稅
一次性扣除是不包含不動產(chǎn)的不動產(chǎn)是不能享受的。
你這個是有限公司,企業(yè)所得稅匯算清繳。
企業(yè)所得稅是也有小微企業(yè)優(yōu)惠政策嗎?
對的,企業(yè)所得稅的話是現(xiàn)在可以享受小微的政策。