您好,請(qǐng)問(wèn)您申報(bào)了增值稅么
老師你好,請(qǐng)問(wèn),我今天進(jìn)項(xiàng)票勾選完成并確認(rèn)成功怎么還顯示未申報(bào)?
發(fā)票抵扣勾選,無(wú)法統(tǒng)計(jì)確認(rèn),顯示預(yù)統(tǒng)計(jì),未到申報(bào)期是怎么回事?我本月月初勾選同樣也是這樣顯示
老師,你好!為什么我勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)確認(rèn)了,在首頁(yè)還是顯示,未申報(bào)呢?加急
發(fā)票勾選認(rèn)證我統(tǒng)計(jì)成功了,為什么這里還顯示未申報(bào)呢?
我今天勾選認(rèn)證了上個(gè)月的發(fā)票,為什么確認(rèn)簽名不了呢?顯示未到申報(bào)期咋回事?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
增值稅正在報(bào) 但是這邊過(guò)來(lái)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不是自動(dòng)過(guò)來(lái) 需要我手動(dòng)填的嗎?
您好,核對(duì)一下,假如無(wú)誤就保存。
我抵扣的就是這么多 你看看填的對(duì)不對(duì) 平時(shí)你們申報(bào)是數(shù)據(jù)自動(dòng)生成還是手動(dòng)填寫(xiě),我怎么記得是自動(dòng)的。剛才我是手動(dòng)填的不知道填的對(duì)不對(duì)
嗯,那就對(duì)上了。請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您
你們是自動(dòng)還是手動(dòng)的,別的地方不需要改動(dòng)了嗎
自動(dòng)的。不需要。請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您
那我這邊自動(dòng)看不到是不是我勾選的不對(duì)了?
您申報(bào)數(shù)據(jù)和您勾選數(shù)據(jù) 對(duì)比一下就知道對(duì)不對(duì)了
請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您
我感覺(jué)你就不想說(shuō) 我就不想問(wèn)了沒(méi)什么了
你們是自動(dòng)還是手動(dòng)的?自動(dòng)的,但是一些情況需要手動(dòng)填寫(xiě)的。謝謝
我就是沒(méi)有見(jiàn)過(guò)手動(dòng) 所以不確認(rèn) 讓你確認(rèn)填的有沒(méi)有問(wèn)題,你說(shuō)讓我核對(duì) 那我還問(wèn)什么了
您好,在我第三個(gè)回答中我說(shuō)明了已經(jīng)對(duì)上了
您來(lái)咨詢我是解決問(wèn)題的~解決清楚了就可以了,有什么不滿可以提出來(lái),不需要感情用事哈
是你不想解決問(wèn)題 我只是不確定才問(wèn)的 不然我嫌的沒(méi)事干 一個(gè)問(wèn)題問(wèn)三遍都不準(zhǔn)確回答 不想回答就不要接手我的提問(wèn) 會(huì)有別的老師幫忙解決
好的。您的話我受教了,謝謝您的指點(diǎn)和批評(píng)