您好,因?yàn)檫@個(gè)稅金本身不屬于企業(yè)支出 不能稅前扣除
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位租的房子,但是我們承擔(dān)房東的房產(chǎn)納稅和土地使用稅,財(cái)務(wù)在稅金及附加科目核算,我負(fù)債所得稅匯算清繳報(bào)稅,我是不是應(yīng)該調(diào)增這部分金額(因?yàn)椴⒉皇桥c企業(yè)收入有關(guān)的支出),但是財(cái)務(wù)不同意調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是否有風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,單位給員工報(bào)銷(xiāo)的汽油費(fèi),放到管理費(fèi)用-汽油費(fèi)(沒(méi)有放到福利費(fèi)),所得稅匯算清繳我不想調(diào)增,明年再走福利費(fèi)是否可以呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我單位是餐廳,員工宿舍租個(gè)人的,我單位單獨(dú)支付給房東因開(kāi)票的個(gè)稅和房產(chǎn)稅500元。放到福利費(fèi)核算,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳為何調(diào)增?
請(qǐng)問(wèn)老師,我單位為保安公司,為了招投標(biāo)后快速到崗,單位前期會(huì)招聘很多保安儲(chǔ)備,這些儲(chǔ)備保安的工資和餐費(fèi)都是我單位承擔(dān),放到成本-工資、成本-餐費(fèi)核算。請(qǐng)問(wèn)老師所得稅匯算清繳時(shí)成本-餐費(fèi)調(diào)到福利費(fèi)核算嗎?
老師你好?有亇問(wèn)題螥我想問(wèn)你一下!我單位2021年個(gè)稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過(guò)J,已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期成本,只是實(shí)發(fā)工資沒(méi)有支付,因?yàn)閱挝粵](méi)有錢(qián),應(yīng)付工資余額就放在貸方了,有位員工個(gè)人所得稅匯算清繳沒(méi)有申報(bào),說(shuō)沒(méi)拿到工資,于是我就去大廳更改2021年個(gè)人所得稅申報(bào)表,這樣以來(lái)是跨年度更改,牽涉到去年匯兌清繳表,請(qǐng)問(wèn)老師這賬務(wù)怎么處理你能把一個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄作一下嗎?謝謝老師!
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
你好老師,投資款怎么做會(huì)計(jì)分錄
個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
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專(zhuān)利的減費(fèi)請(qǐng)求從專(zhuān)利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶(hù)交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
請(qǐng)問(wèn)老師,下次簽合同時(shí),房租月租金6000元,我加上500元,相當(dāng)于6500元。然后寫(xiě)到合同里,讓房東開(kāi)發(fā)票。這樣就不用再單獨(dú)付房東這500元了。但是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)時(shí)是按照6500元計(jì)算房東的房產(chǎn)稅和個(gè)稅嗎?這樣操作是否可以呢?
可以啊,你租金相當(dāng)于6500了
但是房東說(shuō),房租變成6500,他交的房產(chǎn)稅和個(gè)稅會(huì)不會(huì)就不是500元了,比500元高了呀?
你這種情況即使加到合同里面還是一樣的,都得負(fù)擔(dān)這些稅費(fèi)的
就是說(shuō)怎樣達(dá)到,支付的合同金額正好包含房東個(gè)人支付個(gè)稅和房產(chǎn)稅。這個(gè)怎么計(jì)算呢?
稅費(fèi)你咋算也不可能加到合同里面的
但是如果單獨(dú)支付給房東,所得稅匯算清繳前不能扣除呀?所以我干脆把這部分稅金放到合同里,讓房東一起開(kāi)發(fā)票。就單位和房東知道這個(gè)多出來(lái)的是稅費(fèi)。我就是想知道怎樣計(jì)算多出來(lái)的稅費(fèi)怎樣完全包含在合同金額里
你把稅費(fèi)加到合同里面不是稅費(fèi)又高了嗎