你好,需要調整這筆費用,不據(jù)實申報會被稅務機關查處
請問老師,我們單位租的房子,但是我們承擔房東的房產納稅和土地使用稅,財務在稅金及附加科目核算,我負債所得稅匯算清繳報稅,我是不是應該調增這部分金額(因為并不是與企業(yè)收入有關的支出),但是財務不同意調增,請問是否有風險
我們房開企業(yè)有農貿市場攤位 我們直接收取攤位的租金的話要繳納房產稅土地使用稅、增值稅按照9%繳納(不是老項目)及企業(yè)所得稅,這樣的話為了減少增值稅我們另外成立了一家運營公司運營,我們可以將其租金全部由運營公司收取及負責運營管理并且我們不收取運營公司(這樣可以說的過去嗎)這樣的話運營公司繳納的增值稅就按照小規(guī)模納稅人政策來執(zhí)行 少繳納增值稅及企業(yè)所得稅,此種情況房產稅土地使用稅由運營公司承擔嗎?運營公司享受財稅2019 12號文免房產稅和土地使用稅政策嗎?如果土地使用稅和房產稅只能房開企業(yè)去享受的話就沒必要租金由運營公司收取繳納相關稅費了 因為綜合下來兩個公司對這個租賃業(yè)務產生的稅費可能差不多
老師你好,我單位是事業(yè)單位,因出租國有資產產生租賃收入,租賃收入全額上繳國庫非稅收入,之前分錄是: 收到租金時: 借:銀行存款 貸:應繳財政款 上繳國庫非稅收入時: 借:應繳財政款 貸:銀行存款 目前稅局通知要求要做為單位收入繳納增值稅與企業(yè)所得稅,印花稅,請問我的會計分錄要如何做了,稅金方面我是稅金及附加科目還是用所得稅費用,新手會計,不太懂,請老師回答時能詳細點,謝謝!
你好,請問老師這個再生資源回收有限公司,是一般納稅人選擇簡易征收,一般納稅人選擇簡易征收,因為入庫的全部是個人,沒有一張入庫的成本票,只是有針對個人簽訂的合同和資金流,我們公司是開票金額年收入達到2個億,增值稅不用操心,是簡易征收,而且還有返稅政策,但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調增,這個對于財務負責人有風險嗎,這個財務負責人也是無奈的,公司不讓調整,而且會計上的年利潤是負數(shù)的,這個我們公司有風險,是做匯算清繳的那個會計有什么風險,這種公司能呆嗎
你好,請問老師這個再生資源回收有限公司,是一般納稅人選擇簡易征收,一般納稅人選擇簡易征收,因為入庫的全部是個人,沒有一張入庫的成本票,只是有針對個人簽訂的合同和資金流,我們公司是開票金額年收入達到2個億,增值稅不用操心,是簡易征收,而且還有返稅政策,但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調增,這個對于財務負責人有風險嗎,這個財務負責人也是無奈的,公司不讓調整,而且會計上的年利潤是負數(shù)的,這個我們公司有風險,是做匯算清繳的那個會計有什么風險,這種公司能呆嗎?
銀行當月直接從賬戶扣款的短信服務費,發(fā)票下月才能申請,請問當月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產為10萬元,季末資產也是10萬元。 在3季度資產負債表中,年初資產數(shù)是報0還是報3季度季初的資產10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進去可以不? 2.直接修改21.1-2月應收票據(jù) 所有21-24年明細重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調增?
老師你好,我們是物流公司,司機的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補繳的稅款沒有做賬,當時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認收入嗎?
沒太明白您的意思,能詳細說明一下怎么處理嗎?謝謝
你好,公司承擔房東的房產納稅和土地使用稅不能所得稅前扣除
請問需要調賬嗎?
你好,不需要調賬啊