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老師,您好,我們公司資產(chǎn)規(guī)模太大了,上次總監(jiān)說讓我和關聯(lián)方協(xié)商一下把負債發(fā)生額那部分大額的給抵減掉是什么意思呀,不太懂

2021-11-08 11:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-08 11:54

就是說關聯(lián)方企業(yè),比方你是甲方,我是乙方,我們是關聯(lián)方,那么我欠你的錢,你放到應收,我放到應負,他的意思就把這個應收和應付抵消掉。

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快賬用戶3460 追問 2021-11-08 11:57

謝謝老師,具體怎么操作呢,我怎么感覺是把發(fā)生額消除呢

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齊紅老師 解答 2021-11-08 12:00

那么你在合并報表的時候,直接就是借應收付款貸應收賬款就行呀。

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就是說關聯(lián)方企業(yè),比方你是甲方,我是乙方,我們是關聯(lián)方,那么我欠你的錢,你放到應收,我放到應負,他的意思就把這個應收和應付抵消掉。
2021-11-08
直接其他應付款與應付賬款科目合并處理。 借:應付賬款 貸:其他應付款
2021-11-09
同學您好 利潤表中 收益738000 其他按照發(fā)生額填列 注意投資收益是減去2000 到所得稅費用 利潤分配與利潤表無關 關于資產(chǎn)負債表 有些數(shù)據(jù)需要須經(jīng)重分類 如其他應收款 借方負數(shù)要重分類到其他應付款 應收與預收 應付與預付都是一樣得 資產(chǎn)負債表首先您得保證期初數(shù)據(jù)是平得 會影響期末數(shù)據(jù)
2021-03-10
是對的,等會我去看下 ,你專票是自己開嗎,
2020-10-09
同學你好 這個直接開就可以了 只要總的發(fā)票數(shù)量是整數(shù)就行了
2021-10-28
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