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Q

建材公司,進項發(fā)票單價高于銷項單價,會計沒有注意直接抵扣了,且己申報納稅并繳稅,請問一下該怎么處理?

2025-05-20 22:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-20 22:22

您好,這個的話,聯系是做進項轉出,這個

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快賬用戶7499 追問 2025-05-20 23:06

聯系稅務嗎?沒有做過進項轉出,麻煩老師抽時間給列下怎么處理操作?分錄怎么做?稅務怎么辦?

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快賬用戶7499 追問 2025-05-20 23:10

他需要紅沖并重新開具發(fā)票

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快賬用戶7499 追問 2025-05-20 23:10

按正確的單價開票

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快賬用戶7499 追問 2025-05-20 23:11

我們轉出需要交稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-20 23:16

轉出進項稅,你做下次申報的時候就行了,再申報表做轉出,紅沖開正確的是人家做的,需要轉出交稅

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快賬用戶7499 追問 2025-05-21 08:43

如果本次申報進項多,可以抵扣嗎

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快賬用戶7499 追問 2025-05-21 09:38

如果我的銷項甲方未抵扣,我可不可以銷項進賬一起紅沖

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齊紅老師 解答 2025-05-21 09:41

可以啊,進項多也可以,到時候你和肖像一起紅沖就行可以啊,進項多也可以,到時候你和肖像一起紅沖就行。

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您好,計算過程如下 銷項稅=50*8000*0.13+20*6000*1.1*0.13=69160 進項稅=60000-2000*8*0.13=57920 應繳納增值稅=69160-57920=11240
2022-05-06
:(1)計算該當月的銷項稅額;50*8000*13%%2B20*6000*(1%2B10%)*13%=69160
2023-10-24
同學你好,等我計算了發(fā)你哈
2024-01-16
1.借銀行存款113 貸主營業(yè)務收入100 應交稅費—銷項稅13
2020-12-15
同學你好 是的,建筑業(yè)開出去就是9%的 沒事,只要是實際業(yè)務就沒事的
2020-12-09
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