您好,這個的話,聯系是做進項轉出,這個
2、某機械廠為增值稅一般納稅人,采用直接收款方式銷售貨物,本月發(fā)生下列經濟業(yè)務:。(1)10月開出增值稅專用發(fā)票,銷售甲產品50臺,單價8000元,并交于購貨方。。(2)將20臺乙產品分配給投資者,單位成本6000元,沒有同類產品銷售價格。。(3)本月丟失鋼材8噸,不含稅單價2000元,做待處理財產損失。。(4)本月發(fā)生購進貨物的全部進項稅額為60000元。購銷貨物增值稅稅率均為13%。要求:(1)計算該當且的銷項稅額;。(2)計算該機械廠當月允許低扣的增值稅進項稅額;(3)計算該公司當月應繳納的增值稅。
甲公司(增值稅一般納稅人)主要生產銷售各種木制品。企業(yè)取得的增值稅抵扣 憑證均在本月通過認證并在當月申報抵扣,本期購進的原木當月均已生產領用。假設 2021 年 7 月該公司經濟業(yè)務如下:(1)向個人收購自產原木一批,收購發(fā)票注明價款 500000 元;(2)向木材公司購進原木一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款 400000 元、稅額 40000 元;(3)因管理不善,材料倉庫被盜,收購的部分原木發(fā)生損失,原 木賬面成本 60000 元,損失原木已按 10%扣除率計算抵扣了進項稅額;(4)零售給居 民個人木制品一批,價稅合計 22600 元;(5)代銷商發(fā)來本月代銷木制品的代銷清單, 當月代銷收入價稅合計 791000 元,代銷貨款尚未收到;(6)當月銷售給經銷商木制 品不含稅銷售額共計 900000 元。問 2021 年 7 月:1、該公司銷項稅額是多少元?2、 該公司可抵扣的進項稅額是多少元?3、該公司應納增值稅多少元? 列式計算
11)20日,外購辦公用消耗材料-批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款500元、增值稅額65元。辦公用材料直接交付辦公科室使用,款項已付(12)21日,建職工食堂,領用上月購進的原材料鋼材--批,實際成本40000元,取得增值稅專用發(fā)票,該批鋼材的進項稅額為5200元,已在購進當期申報抵扣。(13)25日,接受某單位投資轉入生產用材料-批取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款110000元、增值稅額14300元,材料已驗收入庫。另外北京光明有限責任公司于2020年1月10日繳納上期應繳末繳繳增值稅32000元,且對當月取得的增值稅專用發(fā)票均進行了認證。
某機械廠為增值稅一般納稅人,采用直接收款方式銷售貨物,本月發(fā)生下列經濟業(yè)務:(1)10月開出增值稅專用發(fā)票,銷售甲產品50臺,單價8000元,并交于購貨方(2)將20臺乙產品分配給投資者,單位成本6000元,沒有同類產品銷售價格。(3)本月丟失鋼材8噸,不含稅單價2000元,做待處理財產損失。(4)本月發(fā)生購進貨物的全部進項稅額為60000元。購銷貨物增值稅稅率均為13%要求:(1)計算該當月的銷項稅額;(2)計算該機械廠當月允許低扣的增值稅進項稅額;(3)計算該公司當月應繳納的增值稅。
資料:某空調生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年10月購銷情況如下: (1)外購原材料主材一批,取得的通過稅務機關認證的防偽增值稅專用發(fā)票,不含稅價款200萬元。 (2)向某公司銷售1.5匹空調1000臺,出廠單價0.339萬元(含稅價)。 (3)外購輔料零配件一批,取得的防偽增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價款100萬元。(4)向外地經銷商銷售2匹空調500臺,出廠單價0.35萬元(不含稅價)。 (5)支付某物流公司運費10萬元(不含稅)并取得增值稅專用發(fā)票。另支付裝卸費0.8萬元(含稅),取得對方開具的普通發(fā)票。 (6)從小規(guī)模納稅人丙公司處購進零件支付含稅價款0.6萬元,取得丙公司開具的普通發(fā)票。 (7)由于庫存保管不善,上月購進的賬面價值6萬元的原材料被盜,該批原材料進項稅額已抵扣。 (8)11月月初有留抵稅額12.5萬元。 上述取得的增值稅專用發(fā)票均已勾選認證并申報抵扣。 要求:請按下列順序計算該企業(yè)10月份應繳納的增值稅額。 (1)計算銷售1.5匹空調的銷項稅額; (2)計算銷售2匹空調的銷項稅額; (3)計算當月購進業(yè)務可以抵扣的進項稅額; (4)計算被盜原材料不得抵扣的進項稅額;(5)計算該企業(yè)10月份應納增值稅稅額。
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
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老師好,我公司去年人數平均超過30人沒有殘疾人,現在開始申報去年殘保金了,現在塞一個殘疾人進去還能免殘保金不
你好, 附表三6%稅率項目(不含金融商品轉讓)有金額,主表銷售額需要提現這筆錢嗎?
老師您好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時基礎信息表里的資產總額和從業(yè)人數的數據怎么填?
我司是制造電子元器件的,請問增值稅的稅負率是多少?
請問老師。作為交稅記賬憑證附件的是電子繳款憑證還是稅收完稅證明?在電子稅務局搜完稅憑證打印,出來的就是電子繳款憑證,不是稅收完稅證明,不知道要付哪個在記賬憑證后面
公司如果注銷了,別的公司欠我們的錢咋收呢?
聯系稅務嗎?沒有做過進項轉出,麻煩老師抽時間給列下怎么處理操作?分錄怎么做?稅務怎么辦?
他需要紅沖并重新開具發(fā)票
按正確的單價開票
我們轉出需要交稅嗎
轉出進項稅,你做下次申報的時候就行了,再申報表做轉出,紅沖開正確的是人家做的,需要轉出交稅
如果本次申報進項多,可以抵扣嗎
如果我的銷項甲方未抵扣,我可不可以銷項進賬一起紅沖
可以啊,進項多也可以,到時候你和肖像一起紅沖就行可以啊,進項多也可以,到時候你和肖像一起紅沖就行。