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老師您好,上個(gè)月做領(lǐng)用原材料的時(shí)候少領(lǐng)了材料,已經(jīng)完工結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品了,庫存商品也結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本了,這個(gè)月處理啊

2021-11-08 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-08 11:00

這個(gè)月把少領(lǐng)的部分,補(bǔ)記就好了

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快賬用戶9807 追問 2021-11-08 11:01

那多領(lǐng)的話這個(gè)月可以不領(lǐng)是么

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齊紅老師 解答 2021-11-08 11:02

你好,是這樣操作的

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快賬用戶9807 追問 2021-11-08 11:03

上個(gè)月做領(lǐng)用原材料的時(shí)候少領(lǐng)了材料,已經(jīng)完工結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品了,庫存商品也結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本了,這個(gè)月補(bǔ)領(lǐng),之前多領(lǐng)的這個(gè)月不領(lǐng),整體是這樣的吧

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快賬用戶9807 追問 2021-11-08 11:04

如果月底審計(jì)的話有影響么

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齊紅老師 解答 2021-11-08 11:04

你的理解是正確的

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這個(gè)月把少領(lǐng)的部分,補(bǔ)記就好了
2021-11-08
先更正以前月份多領(lǐng)和少領(lǐng)的差額; 借:生產(chǎn)成本(負(fù)數(shù)或正數(shù)) 貸:原材料(負(fù)數(shù)或正數(shù)) 借:庫存商品(負(fù)數(shù)或正數(shù)) 貸:生產(chǎn)成本(負(fù)數(shù)或正數(shù)) 借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)或正數(shù)) 貸:庫存商品(負(fù)數(shù)或正數(shù)) 更正之后,在按本月領(lǐng)用的正確數(shù)量做領(lǐng)用和生產(chǎn)的分錄
2021-11-19
你好,沖銷之前多領(lǐng)用,多結(jié)轉(zhuǎn)的成本是這樣處理?
2021-11-25
您好,您把少結(jié)轉(zhuǎn)的成本補(bǔ)上就行,再寫一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。
2023-06-08
同學(xué)你好,因?yàn)樵牧弦话闱闆r下不象庫存商品一樣可以直接出售,需要加工生產(chǎn)成產(chǎn)成品后,才可以出售,這個(gè)采購、生產(chǎn)、入庫產(chǎn)成品,再銷售的過程,需要做這幾筆分錄。
2024-07-11
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