做錯的更正一下,沒有記得補記上。
老師,發(fā)現(xiàn)上個會計七月份賬務錯誤,憑證分錄寫錯,還有部分往來款和稅金繳納沒有記憑證,要怎么更改
老師請教:之前的賬有這樣的錯誤,庫存現(xiàn)金要改應收賬款,以下兩個錯的憑證都要沖掉嗎?如果是的話,2號憑證怎么沖減寫會計分錄呢? 001號憑證,摘要確認收入: 借:庫存現(xiàn)金 2976 貸:主營業(yè)務收入2946.54 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 29.46 002號憑證 摘要沖紅發(fā)票 借:庫存現(xiàn)金 -2480 貸:主營業(yè)務收入 -2455.45 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -24.55
老師,你好:在去年12月份的時候,財務把公司給員工的還款,記成了發(fā)放年終獎,但是沒有沒有繳納個人所得稅,今年應該怎么來調整這個錯誤的記賬憑證呢
1.某工業(yè)企業(yè)將賬薄記錄與記賬憑證進行核對時,發(fā)現(xiàn)下列賬薄記錄有誤:(1)開出現(xiàn)金支票15000元,支付企業(yè)管理部門日常零星開支。原編記賬憑證會計分錄如下:借:管理費用15000貨:庫存現(xiàn)金15000(2)收到購貨單位償還上月所欠貨款50000元,原編記賬憑證會計分錄如下:借:銀行存款50000貸:應收賬款50000要求:將上述各項業(yè)務的錯誤記錄,分別以適當?shù)母e賬方法子以更正。
某公司發(fā)生以下錯賬:(1)會計張麗在結賬之前,發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯誤,而記賬憑證無錯誤,將6900錯寫成9600;(2)管理部門領用材料300元,會計李明填制記賬憑證時,誤填為借記“制造費用”科目,并已據以登記入賬;(3)通過開戶銀行收到某購貨單位償還前欠貨款8700元,會計李明填制記賬憑證時科目正確,但金額填寫為7800元,并已登記入賬。上述錯賬分別采用什么錯賬更正方法,并說明更正方式。
你填寫的購方信息與稅務登記信息不一致,請核對。
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月共開了4萬的廣告服務數(shù)電專票出去(主營),價39603.96+稅396.04=4萬 有以下問題: 1.貸方要做應交稅費-應交增值稅 396.04 嗎? 2.要做轉出專票應交增值稅嗎?即 借:應交稅費-應交增值稅 396.04 貸:營業(yè)外收入-減免稅額 嗎還是咋做呢
申報工會經費的時候,應納項是重哪里取的數(shù)
我們有一家分公司備案企業(yè)所得稅有二種預繳的方式,第一種是總公司匯總,分攤給分公司,分公司預繳企業(yè)所得稅,第二種就是總公司預繳,總公司納稅匯總,我們這選擇哪一種比較好啊。
您好,請問定期定期只要季度不超過30萬,所得稅也不用交吧,也不用申報了嗎
稅務局退稅分錄怎么做
電商平臺月銷售額120萬,年銷售額在1300萬左右,現(xiàn)在電商開始報稅,是不是強制升一般納稅人,但是我們利潤低,拆分店鋪可以嗎
鋁合金門窗可以開具嘛,營業(yè)范圍是地板銷售,燈具銷售,輕質建筑材料銷售,五金產品零售
老師 公司里面的研發(fā)人員的辦公租金可以加計扣除嗎
公司就我一個會計,和一個出納,我的上級是非財務專業(yè)的綜合管理部主管,這憑證下邊需要把主管 審核寫上嗎?
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是記在這個月嗎,然后摘要的話要寫上補錄七月的憑證嗎,老師
你好?是記在這個月?然后摘要的話要寫上補錄七月的憑證
好的 謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!