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老師,發(fā)現(xiàn)上個會計七月份賬務錯誤,憑證分錄寫錯,還有部分往來款和稅金繳納沒有記憑證,要怎么更改

2021-11-08 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-08 09:19

做錯的更正一下,沒有記得補記上。

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快賬用戶9430 追問 2021-11-08 09:21

是記在這個月嗎,然后摘要的話要寫上補錄七月的憑證嗎,老師

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齊紅老師 解答 2021-11-08 09:27

你好?是記在這個月?然后摘要的話要寫上補錄七月的憑證

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快賬用戶9430 追問 2021-11-08 09:27

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-08 09:31

?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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做錯的更正一下,沒有記得補記上。
2021-11-08
你好同學,稍等回復您
2023-03-30
你好,請問你想問的問題具體是?
2020-11-11
將6 900箱寫成9600的錯賬屬于記賬憑證無誤但賬記錄有誤的情況,應該采用調整賬戶余額的方法進行更正。具體操作為:將應記賬戶“庫存商品”借方金額減少2 700元,將應記賬戶“其他應付款”貸方金額減少2 700元。 2填寫借記“制造費用”科目的錯賬屬于錯誤的科目,應該采用糾正原錯誤并重新記賬的方法進行更正。具體操作為:將記錄在制造費用科目的借方金額300元轉入正確的應記賬戶“管理費用”中作借方,同時將正確的貸方賬戶(如現(xiàn)金賬戶)作為貸方記賬。 3將金額填寫為7800元的錯賬屬于金額錯誤的情況,應該采用調整賬戶余額的方法進行更正。具體操作為:將應記賬戶“銀行存款”借方金額增加900元,將應記賬戶“其他應收款”貸方金額增加900元。
2023-05-06
簽發(fā)轉賬支票6000元,預付本季度租入固定資產租金。原編記賬憑證的會計分錄為: 借:預提費用 6000 貸:銀行存款 6000 結轉本月實際完工產品的制造成本共計4500元。原編記賬憑證的會計分錄為: 借:庫存商品 5400 貸:生產成本 5400
2023-04-29
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