做錯的更正一下,沒有記得補記上。

老師,發(fā)現上個會計七月份賬務錯誤,憑證分錄寫錯,還有部分往來款和稅金繳納沒有記憑證,要怎么更改
老師請教:之前的賬有這樣的錯誤,庫存現金要改應收賬款,以下兩個錯的憑證都要沖掉嗎?如果是的話,2號憑證怎么沖減寫會計分錄呢? 001號憑證,摘要確認收入: 借:庫存現金 2976 貸:主營業(yè)務收入2946.54 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 29.46 002號憑證 摘要沖紅發(fā)票 借:庫存現金 -2480 貸:主營業(yè)務收入 -2455.45 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -24.55
老師,你好:在去年12月份的時候,財務把公司給員工的還款,記成了發(fā)放年終獎,但是沒有沒有繳納個人所得稅,今年應該怎么來調整這個錯誤的記賬憑證呢
1.某工業(yè)企業(yè)將賬薄記錄與記賬憑證進行核對時,發(fā)現下列賬薄記錄有誤:(1)開出現金支票15000元,支付企業(yè)管理部門日常零星開支。原編記賬憑證會計分錄如下:借:管理費用15000貨:庫存現金15000(2)收到購貨單位償還上月所欠貨款50000元,原編記賬憑證會計分錄如下:借:銀行存款50000貸:應收賬款50000要求:將上述各項業(yè)務的錯誤記錄,分別以適當的更正錯賬方法子以更正。
某公司發(fā)生以下錯賬:(1)會計張麗在結賬之前,發(fā)現賬簿記錄有錯誤,而記賬憑證無錯誤,將6900錯寫成9600;(2)管理部門領用材料300元,會計李明填制記賬憑證時,誤填為借記“制造費用”科目,并已據以登記入賬;(3)通過開戶銀行收到某購貨單位償還前欠貨款8700元,會計李明填制記賬憑證時科目正確,但金額填寫為7800元,并已登記入賬。上述錯賬分別采用什么錯賬更正方法,并說明更正方式。
老師好:年終獎單獨計稅嗎?
收到業(yè)務招待費的專票,無法抵扣可以直接進費用嗎,申報報表的時候進項稅額轉出
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?退休后可以再就職嗎
個人鋪租開具租賃發(fā)票25萬給客戶公司要交多少個人所得稅?
請問老師,公司實繳注冊資本3000萬,現在想減資至500萬可以嗎?具體怎么做?
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,公司銷售模式:采購廣東包包成品,按國外客戶要求,將貨送至深圳倉儲,由倉儲一件代發(fā)往美國,國外客戶銷售后回款至海口公司。我們按照國外的客戶要求把貨物送到國外的客戶自己找的在深圳代理一件代發(fā)的運輸公司,而代理運輸公司是B2C模式買單出去的,不是以我們公司的名字出口的,公司沒有開發(fā)票,只開了商業(yè)發(fā)票給國外客戶,我們報增值稅是免稅還是視同內銷?
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進項稅額多記了,調整分錄,借:管理費用,貸應交稅費(進項)嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請問 收的取暖費怎么做賬?。恳院髴撔枰謹偟?/p>
老師,請問如果是社保,有個尾數差,應該是524.96,企業(yè)算出來是525,這樣導致個稅有一分錢的差,你看要不要跟企業(yè)說,還是下次說?這次就按企業(yè)的數據524.96?
是記在這個月嗎,然后摘要的話要寫上補錄七月的憑證嗎,老師
你好?是記在這個月?然后摘要的話要寫上補錄七月的憑證
好的 謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?