你好 看下能手動填寫進去不

進項稅轉(zhuǎn)出,購進產(chǎn)品用于職工福利費,借:管理費用一福利費,貸:進項稅,可以嗎
老師,我從速達賬套導入快賬賬套的資產(chǎn)負債表的合計數(shù)和原賬套的合計數(shù)對不上?但是快財?shù)目头蠋熡终f導入的數(shù)據(jù)沒有錯。那我應該如何解決這個問題呢?
老師就是小規(guī)模納稅人每個月要計提附加稅
老師,電商的推廣費怎么做分析?一般怎么投入?投入到什么程度需要算可以?什么時候應該繼續(xù)投什么時候應該不投了?
個稅里面,關于子女教育這塊,不是每個子女每月2千元嗎?題目中為什么是按1千每娃每月計算的
老師,請教個問題啦。我們是供應鏈公司,我們在采購的時候,供應商贈給了我們一箱酒價格390元,我們就按照正常價格賣給了我們的客戶。這個賬應該怎么記呀?我這么寫分錄對嗎?
基本存款賬戶和一般存款賬戶和專用存款賬戶有什么區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,銷售貨物,直接借:應收 貸:主營 未交增值稅嗎?
老師你好,收到出口的一筆貨款也不打算退稅,銷售金額填寫到申報表免抵退這一欄的 開具其他發(fā)票這一列?還是未開具發(fā)票這一列?
老師 我在修改24年的匯算清繳年報表,利潤表上利潤總額下的所得稅費用 填寫在年報哪欄呀?
老師,手動入口在哪里啊
你好 查看明細這里面。
這里面沒有可以點的呀
你看下溫馨提示自己手工填寫,你試下附表二,自己能修改吧?
我附表二的數(shù)據(jù)是準的,那個當前發(fā)票信息里面顯示的進項不全
就忽略這個提示就行。
附表二是正確的,你就不用管這里了。
這個數(shù)是對的,是這樣填嗎,待抵扣進項沒有就不用填吧,下面第四那里的數(shù)是對的
好在第二欄和35欄里面填寫就是正確的。
主表這都是對的吧
我沒法給你判斷正確錯誤。
因為不知道你的銷項和稅額稅率。
這里的進銷項金額都是對的,只是外面統(tǒng)計的進項只出來一部分,我不敢申報,報表沒有問題可以申報嗎
呵呵,外面統(tǒng)計的鏡像只出來一部分是什么意思?