你好 看下能手動(dòng)填寫(xiě)進(jìn)去不
老師您好,想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師,我勾選發(fā)票的時(shí)候勾選成功了,打印出來(lái)的抵扣發(fā)票統(tǒng)計(jì)表是21份,有效稅額是15524.68元,可為什么報(bào)稅時(shí)只顯示了其中的兩份,稅額才1950.88元,這種情況我要怎么操作啊
老師,有幾張專用發(fā)票,我是用于職工福利費(fèi),那么我肯定是選擇不抵扣的,我勾選專票的時(shí)候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也是對(duì)的。但是到了我報(bào)稅的時(shí)候,系統(tǒng)給我這個(gè)提示,我不明白為什么會(huì)這樣???我專票勾選完成后的統(tǒng)計(jì)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額是對(duì)了的,那些不抵扣的,都沒(méi)有算進(jìn)來(lái),結(jié)果報(bào)稅時(shí)卻給出這樣子的提示,搞不懂了。讀取發(fā)票時(shí),進(jìn)項(xiàng)的信息也是不對(duì)的,居然把不抵扣的也算進(jìn)去了,就是說(shuō)兩者信息不一致,怎么回事呢?
老師,有幾張專用發(fā)票,我是用于職工福利費(fèi),那么我肯定是選擇不抵扣的,我勾選專票的時(shí)候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也是對(duì)的。但是到了我報(bào)稅的時(shí)候,系統(tǒng)給我這個(gè)提示,我不明白為什么會(huì)這樣???我專票勾選完成后的統(tǒng)計(jì)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額是對(duì)了的,那些不抵扣的,都沒(méi)有算進(jìn)來(lái),結(jié)果報(bào)稅時(shí)卻給出這樣子的提示,搞不懂了。讀取發(fā)票時(shí),進(jìn)項(xiàng)的信息也是不對(duì)的,居然把不抵扣的也算進(jìn)去了,就是說(shuō)兩者信息不一致,怎么回事呢?
老師,我想問(wèn)下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開(kāi)了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來(lái)增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過(guò)了申報(bào)期有什么辦法嗎?
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老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問(wèn)這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過(guò)委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
老師,手動(dòng)入口在哪里啊
你好 查看明細(xì)這里面。
這里面沒(méi)有可以點(diǎn)的呀
你看下溫馨提示自己手工填寫(xiě),你試下附表二,自己能修改吧?
我附表二的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)的,那個(gè)當(dāng)前發(fā)票信息里面顯示的進(jìn)項(xiàng)不全
就忽略這個(gè)提示就行。
附表二是正確的,你就不用管這里了。
這個(gè)數(shù)是對(duì)的,是這樣填嗎,待抵扣進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有就不用填吧,下面第四那里的數(shù)是對(duì)的
好在第二欄和35欄里面填寫(xiě)就是正確的。
主表這都是對(duì)的吧
我沒(méi)法給你判斷正確錯(cuò)誤。
因?yàn)椴恢滥愕匿N項(xiàng)和稅額稅率。
這里的進(jìn)銷項(xiàng)金額都是對(duì)的,只是外面統(tǒng)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)只出來(lái)一部分,我不敢申報(bào),報(bào)表沒(méi)有問(wèn)題可以申報(bào)嗎
呵呵,外面統(tǒng)計(jì)的鏡像只出來(lái)一部分是什么意思?