可以的,可以這樣處理

外購(gòu)商品用于職工福利:借:應(yīng)付職工薪酬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(負(fù)數(shù)),貸:庫(kù)存商品,然后借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬
外購(gòu)產(chǎn)品 用于職工福利的,進(jìn)項(xiàng)稅額要認(rèn)證平臺(tái)要勾選么?賬務(wù)處理,可以做:借:管理費(fèi)-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出?
老師,外購(gòu)產(chǎn)品用職工福利的,可以做:借:管理費(fèi)-福利費(fèi)110 貸:應(yīng)付職工薪酬110 ;借:應(yīng)付職工薪酬 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)10 貸:銀行存款 110;借:應(yīng)付職工薪酬10 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10么? 還是要購(gòu)進(jìn)的時(shí)候經(jīng)過(guò)庫(kù)存商品?哪種正規(guī)點(diǎn)
老師:外購(gòu)商品用于集體福利 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)一增(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),后期這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?
老師 您好 用于員工福利 開(kāi)專(zhuān)票 計(jì) 借 管理費(fèi)用—福利 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付職工薪酬 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是不是計(jì) 借 管理費(fèi)用 貸 進(jìn)項(xiàng)稅
非會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)沒(méi)有中級(jí) 只有初級(jí)能干 電商醫(yī)藥公司會(huì)計(jì)嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個(gè)稅是不是要12月才報(bào)?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報(bào)個(gè)稅是不是報(bào)2個(gè)月合計(jì)工資,那么扣除額是不是也減2個(gè)月的?謝謝老師
股東借給公司的錢(qián)在賬上一直沒(méi)有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷(xiāo)了,賬面上還有不少庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)這其他應(yīng)付款和庫(kù)存商品有啥可能能操作不?
您好,我們屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司,沒(méi)有報(bào)送,收到了短信提示收入不對(duì),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師往來(lái)單位被停用了,怎么恢復(fù)
必須提供給他嗎,有沒(méi)有什么好的方法
今天接到稽查局電話(huà),是2020年一家給我們公司開(kāi)的55萬(wàn)發(fā)票是虛開(kāi),那個(gè)公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過(guò)去,怎么應(yīng)對(duì)好,拿去是不是后期要求補(bǔ)稅交錢(qián)
老師 銷(xiāo)售毛利率咋算呢
個(gè)體戶(hù)升級(jí)為公司后,會(huì)計(jì)賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),這個(gè)如何報(bào)送呢?我看之前報(bào)送截止時(shí)間是10.31,我們之前沒(méi)有接到通知,沒(méi)有報(bào)送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

