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老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,匯算清繳時(shí),有比收入需要調(diào)增,視同銷售,那么我應(yīng)該要補(bǔ)繳增值稅,匯算清繳有補(bǔ)繳增值稅的表格嗎?

2021-11-05 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-05 21:51

同學(xué)你好,匯算清繳沒(méi)有補(bǔ)繳增值稅的表格。

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快賬用戶3381 追問(wèn) 2021-11-05 21:52

那我調(diào)增收入可以,增值稅怎么辦呀?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 21:52

同學(xué)你好,增值稅需要另外補(bǔ)報(bào)。

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快賬用戶3381 追問(wèn) 2021-11-05 21:53

老師,具體去哪里補(bǔ)報(bào),這塊我沒(méi)操作過(guò),所以不懂

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齊紅老師 解答 2021-11-05 21:54

同學(xué)你好,在平時(shí)申報(bào)增值稅的地方,或者加到下月的增值稅申報(bào)表里申報(bào),如果是稅務(wù)局讓補(bǔ)申報(bào)的,可以與稅務(wù)局協(xié)商處理,如果是自行補(bǔ)申報(bào)的話,建議加到下月的增值稅申報(bào)表里申報(bào)處理。

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快賬用戶3381 追問(wèn) 2021-11-05 21:56

您的意思就是,收入我正常調(diào)增,繳納所得稅。然后增值稅就加到今年的月份里當(dāng)成未開票收入繳納增值稅,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 21:57

同學(xué)你好,對(duì)的,你理解正確。

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快賬用戶3381 追問(wèn) 2021-11-05 21:58

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-05 21:58

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。

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同學(xué)你好,匯算清繳沒(méi)有補(bǔ)繳增值稅的表格。
2021-11-05
匯算清繳不會(huì)涉及補(bǔ)交增值稅的,只是補(bǔ)交所得稅
2022-04-13
同學(xué)您好,您上面說(shuō)的視同銷售的對(duì)的,無(wú)票收入是可以不需要開票的,沒(méi)有票的成本費(fèi)用是不能所得稅稅前扣除的
2022-04-08
你好,這個(gè)沒(méi)有確認(rèn)收入,所得稅不需要視同銷售,但是如果不是公益性捐贈(zèng)對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)外支出要調(diào)增
2022-05-25
您好 請(qǐng)問(wèn)您以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目的
2022-03-31
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