同學(xué)你好,匯算清繳沒(méi)有補(bǔ)繳增值稅的表格。
請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅匯算清繳A105010,中的視同銷售收入與增值稅的視同銷售收入又重疊的部分是什么?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,匯算清繳時(shí),有比收入需要調(diào)增,視同銷售,那么我應(yīng)該要補(bǔ)繳增值稅,匯算清繳有補(bǔ)繳增值稅的表格嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳以前年度的企業(yè)所得稅、增值稅、附加稅計(jì)入以前年度損益調(diào)整后,年度匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
請(qǐng)教一下 有些情況需要視同銷售 是不是會(huì)計(jì)上進(jìn)行視同銷售 匯算清繳時(shí)就不需要調(diào)整 如果會(huì)計(jì)上沒(méi)有視同銷售 是不是匯算清繳就需要納稅調(diào)增呢?還有比如無(wú)票收入是不是也不能稅前扣除 納稅調(diào)整呢 不太明白
你好老師,外購(gòu)的贈(zèng)品視同銷售申報(bào)增值稅時(shí)填列的無(wú)票收入!年度匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?需要在視同銷售里填列嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫會(huì)計(jì)分錄
一批賬外的布料入庫(kù),如何寫會(huì)計(jì)分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師您好,房產(chǎn)中介付給58的端口費(fèi),會(huì)計(jì)科目怎么寫?
郭老師,稅務(wù)說(shuō)我們一張票金額開的很大,問(wèn)是不是我們實(shí)際應(yīng)開的金額,這張是找朋友開的,沒(méi)業(yè)務(wù),這算虛開嗎,我們?cè)趺唇忉尡容^好
A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,電子設(shè)備欄的1、2、3、4、5、8分別怎么填,對(duì)應(yīng)哪些科目
那我調(diào)增收入可以,增值稅怎么辦呀?
同學(xué)你好,增值稅需要另外補(bǔ)報(bào)。
老師,具體去哪里補(bǔ)報(bào),這塊我沒(méi)操作過(guò),所以不懂
同學(xué)你好,在平時(shí)申報(bào)增值稅的地方,或者加到下月的增值稅申報(bào)表里申報(bào),如果是稅務(wù)局讓補(bǔ)申報(bào)的,可以與稅務(wù)局協(xié)商處理,如果是自行補(bǔ)申報(bào)的話,建議加到下月的增值稅申報(bào)表里申報(bào)處理。
您的意思就是,收入我正常調(diào)增,繳納所得稅。然后增值稅就加到今年的月份里當(dāng)成未開票收入繳納增值稅,對(duì)嗎?
同學(xué)你好,對(duì)的,你理解正確。
謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。