同學(xué)你好 視同銷售收入里填了,視同銷售成本還要填。不會重復(fù),招待費-(收入-成本)=成本,最后的計稅利潤金額就是成本%2B銷項稅
請問老師,所得稅匯算清繳A105010,中的視同銷售收入與增值稅的視同銷售收入又重疊的部分是什么?
請問老師,不太明白,圖片:企業(yè)所得稅匯算清繳視同銷售收入1975.23元。視同銷售成本是庫存商品的金額嗎?
老師,麻煩問一下視同銷售收入的話是什么意思?這個視同銷售收入的話是需要做會計分錄嗎?還是說企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要填?
外購的貨物用于集體福利,在增值稅上不需要視同銷售,在所得稅上需要視同銷售,這部分收入是不是屬于稅會差異?需要在匯算清繳時調(diào)增?
郭老師,視同銷售的所得稅要怎么申報收入,是在收入再增加視同銷售的部分嗎
請問,建筑工程,項目賣廢集裝箱怎么做賬務(wù)處理
怎么樣查前面會計有沒有做累計折舊,我看到上個季度有累計折舊,但不知道最早是什么時候計提的
再生資源經(jīng)營單位?;厥請髲U車増值稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
公司從個體工商戶那里買的配件用繳納印花稅嗎
老師好!增值稅稅負(fù)率=(銷項稅額-進項稅額)÷不含稅銷售收入,這里的銷項稅額包括開具的普通發(fā)票的銷項稅嗎?
老師全年一次性獎金沒有減免稅額嗎
老師,我們是一般納稅人,農(nóng)民自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我勾選的時候有稅額。我買的時候付的是18萬,但勾選的時候它金額是18額稅額,還有1萬6。那這張發(fā)票我怎么做會計分錄,稅額又怎么處理?
老師好,安裝服務(wù)費開票,需要交印花稅嗎
請問老師 我們運輸公司上游87.28 下游價格81.44我們要上多少稅
一般企業(yè)廣告費用扣除標(biāo)準(zhǔn)是收入乘以15%。這里的收入包括哪些?包括技術(shù)轉(zhuǎn)讓的收入嗎?