需要交印花稅0.0005,增值稅稅率0.09,沒(méi)增值不用交土地增值稅
你好 請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司股東為A公司和B個(gè)人組成,現(xiàn)在B個(gè)人要轉(zhuǎn)讓股權(quán)給C個(gè)人,但是C個(gè)人是公司的法人,請(qǐng)問(wèn)需要交哪些稅,另外稅率怎么算?(是平價(jià)轉(zhuǎn)讓,沒(méi)有溢價(jià))
老師下午好,我公司收到對(duì)方單位轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的100萬(wàn)款走賬,讓我們給他開(kāi)普票100萬(wàn),這個(gè)款已經(jīng)在賬上差不多一年了,目前我們還沒(méi)有開(kāi)票確認(rèn)收入,現(xiàn)在準(zhǔn)備開(kāi)票,發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開(kāi)票確認(rèn)收入嗎?要怎么操作才不用確認(rèn)收入?
你好木木老師,我之前問(wèn)過(guò)你問(wèn)題,我們單位的土地使用權(quán)現(xiàn)在平價(jià)轉(zhuǎn)讓,要給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了,我們需要交什么稅種,怎么計(jì)算
老師你好!我公司是小規(guī)模納稅人,客戶要求我們提供13%的發(fā)票。我們讓同行業(yè)單位幫忙代開(kāi)了13%發(fā)票給客戶,我們?cè)匍_(kāi)3%的發(fā)票給幫忙代開(kāi)的單位。請(qǐng)問(wèn)發(fā)票之前的稅點(diǎn)差應(yīng)該怎么計(jì)算?謝謝!
老師您好,我們公司在2016年4月331日以后取得了一份土地使用權(quán),現(xiàn)在想把這個(gè)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,想問(wèn)一下開(kāi)票的話我們要怎么開(kāi)票更合適,是按照轉(zhuǎn)讓金額的含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格來(lái)開(kāi)?土地?cái)備N(xiāo)這部分又要怎么考慮呢?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目名稱開(kāi)成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒(méi)有紅沖重開(kāi),等紅沖重開(kāi)了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫(xiě)的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說(shuō)不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問(wèn)2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車(chē)檢車(chē)費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說(shuō),張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車(chē)間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車(chē)間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方 金額189萬(wàn) 代發(fā)工資也是189萬(wàn) 這種情況有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開(kāi)了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫(xiě)