你好 ;? ?那你需要開(kāi)給商戶發(fā)票不??
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票,最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的,以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開(kāi)了專(zhuān)票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開(kāi)回了專(zhuān)票。現(xiàn)在這部分專(zhuān)票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn),實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師,你好,我想問(wèn)下,我們付給供應(yīng)商款后,供應(yīng)商一直沒(méi)有開(kāi)票給我們,過(guò)了幾個(gè)月后,供應(yīng)商公司抬頭煥了,改了幾個(gè)字,現(xiàn)在用新的抬頭直接給我們開(kāi)票,需要他們的證明么? 因?yàn)楦犊钯~戶和現(xiàn)在開(kāi)票抬頭不一致
老師,你好,我想問(wèn)一下,我們對(duì)方公司是做粗品醫(yī)藥行業(yè)的,現(xiàn)在他們公司在做車(chē)間改造,我們給他們做消防設(shè)施,他們?cè)鲋刀愡m用13%的稅率,我們是9%稅率,我們開(kāi)給他們的票,他們不能抵扣嗎?必須給他們開(kāi)13%稅率的票,他們才能抵扣嗎?
我們是商場(chǎng)物業(yè),新的商戶需要進(jìn)行消防改造,付錢(qián)給改造公司,消防改造費(fèi)用他付一部分,直接付給我們,剩下我們補(bǔ)貼,一起轉(zhuǎn)給改造公司,發(fā)票開(kāi)的我們公司抬頭,想問(wèn)一下會(huì)計(jì)分錄怎么做。商戶付錢(qián)給我們,我們付給改造公司,收到發(fā)票的
我們是酒店行業(yè),市政府食堂由我公司承包,市政府委托我們對(duì)市政府食堂提升改造,提升改造工程合同是由工程公司與酒店簽訂,酒店向工程公司付款,工程公司開(kāi)具專(zhuān)票給酒店,市政府撥錢(qián)給酒店,酒店收到的工程款專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?酒店付的工程款掛在預(yù)付賬款下面,市政府給我們撥的款我們掛的往來(lái),這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國(guó)補(bǔ),應(yīng)該開(kāi)全價(jià)發(fā)票,開(kāi)全價(jià)票就是國(guó)補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開(kāi)票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨(dú)建立賬套嗎,有沒(méi)有什么文件規(guī)定
老師,請(qǐng)問(wèn)工廠裝修的費(fèi)用是計(jì)入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補(bǔ)虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒(méi)做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤(rùn)表,是不是不準(zhǔn)確呢
老師,請(qǐng)問(wèn)什么情況下做完個(gè)人所得稅的匯算清繳
接到一個(gè)茶葉合作社,去年一年開(kāi)票收入230萬(wàn),全部都是開(kāi)的自產(chǎn)自銷(xiāo)的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬(wàn)多一點(diǎn),有沒(méi)有哪位實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙支支招,這個(gè)要怎么處理?老板又不想交稅
老師:請(qǐng)問(wèn)我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開(kāi)給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過(guò)香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣(mài)。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,想咨詢(xún)一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問(wèn)我們 可以讓供應(yīng)商開(kāi)一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開(kāi)普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
商戶不需要發(fā)票
你好; 那你也不能 全部入賬的; 因?yàn)槟? 到時(shí)只能承擔(dān)你那部分的計(jì)入成本去的
想問(wèn)一下會(huì)計(jì)分錄怎么做,現(xiàn)在發(fā)票也收 到了
你好 比如你 改造金額是10萬(wàn)。 你出? ?6萬(wàn)。 那么你做賬 :借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? ?6萬(wàn)貸銀行存款。 其他? 4萬(wàn)不能入賬哈 ; 這開(kāi)票的普票吧? ?