你好 預(yù)付賬款科目是不變的? 對著的?
老師 化工廠在籌建期 預(yù)付款項(xiàng)記預(yù)付賬款科目 現(xiàn)在開始生產(chǎn) 往來單位的收付繼續(xù)通過預(yù)付賬款 預(yù)收賬款核算 對著沒?
下列關(guān)于應(yīng)付賬款說法正確的有()。A.企業(yè)預(yù)付賬款業(yè)務(wù)不多時,可以不設(shè)置“預(yù)付賬款”科目,直接通過“應(yīng)付賬款”科目核算企業(yè)的預(yù)付賬款B.在所購貨物已經(jīng)驗(yàn)收入庫,但發(fā)票賬單尚未到達(dá),待月末暫估入賬時應(yīng)該貸記“應(yīng)付賬款”科目C.企業(yè)在購入資產(chǎn)時形成的應(yīng)付賬款賬面價值應(yīng)該是已經(jīng)扣除了商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣后的金額D.確實(shí)無法支付的應(yīng)付賬款,直接轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”科目
1)收到單位零余額賬戶代理銀行轉(zhuǎn)來的財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書,收財(cái)政授權(quán)支付額度共計(jì)65 000元 2)通過財(cái)政直接支付方式支付一筆款項(xiàng)共34 500元,具體內(nèi)容包括為職工基本工資以及津貼補(bǔ)貼34 500元,單位預(yù)算中屬于基本支出的人員經(jīng)費(fèi)。支付的相應(yīng)款項(xiàng)在上一會計(jì)期間做過計(jì)提,記錄在“應(yīng)付職工薪酬“賬戶中 3)通過財(cái)政直接支付方式支付一筆款項(xiàng)45000元,內(nèi)容為購買一批圖書,單位預(yù)算中屬于項(xiàng)目支出預(yù)算,圖書已經(jīng)上架投入使用 4)通過財(cái)政直接支付方式支付一筆款項(xiàng)50000元,內(nèi)容為支付信息系統(tǒng)建設(shè)款項(xiàng)。目前尚未建設(shè)完成,單位預(yù)算中屬于項(xiàng)目支出預(yù)算 5)通過財(cái)政直接支付方式支付一筆款項(xiàng)3000元,具體內(nèi)容為向某公司預(yù)付購買一批低值易耗品的部分款項(xiàng),單位預(yù)算中屬于基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。 6)通過財(cái)政直接支付方式支付一筆款項(xiàng)10000元,具體內(nèi)容為向某公司補(bǔ)足購買一批低值易耗品的剩余款項(xiàng),購買該批低值易耗品曾經(jīng)預(yù)付的部分款項(xiàng)為3000元,現(xiàn)已驗(yàn)收入庫 7)年終將“財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額全數(shù)轉(zhuǎn)入“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目
老師,公司以前年度發(fā)生一筆預(yù)付賬款,合同上約定報(bào)告編制通過評審后再全額開發(fā)票,后來由于種種原因,這項(xiàng)工作處于停滯狀態(tài),導(dǎo)致這筆預(yù)付賬款一直在賬上掛著。現(xiàn)在不需要再做這項(xiàng)工作了,近期和對方單位溝通,對方回復(fù)這個合同對應(yīng)的大部分工作都已做了,但不要錢了,預(yù)付賬款的發(fā)票也不給開了,像這種情況,請問財(cái)務(wù)針對這項(xiàng)預(yù)付賬款該如何進(jìn)行后續(xù)賬務(wù)處理呢?
老師您好,我公司為制藥企業(yè),從20年開始新建廠房,發(fā)放建設(shè)項(xiàng)目部人員工資時付款回單備注欄為“購買材料款”,由于公司內(nèi)部缺乏溝通,財(cái)務(wù)人員做賬時計(jì)入往來賬戶“預(yù)付賬款”,工程即將竣工,支付的這部分款沒有申報(bào)個稅,沒有提供發(fā)票。請問“預(yù)付賬款”往來賬戶的余額通過什么方式轉(zhuǎn)入在建工程比較妥當(dāng)?
老師,請問下2016年到2024年進(jìn)項(xiàng)專票以前沒有抵扣可以在2025年6月進(jìn)行抵扣嗎
老師,我今天問了一個文員工作。然后他說你有中級,做文員不是有點(diǎn)大材小用了嗎,可是我連文員工作都不好找,要不要試下
計(jì)提、發(fā)放工資如何做分錄?
老師,附加稅是減半增收,計(jì)提的時候可以按減半德金額計(jì)提嗎
汽車銷售公司,客戶購車貸款把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到汽車銷售公司,出來車輛的貸款還有保險和車購稅,我公司把車款收下后,保險和稅款可以直接支取嗎?
老師 我新接手一個公司 帳很亂 我從19年開始按銀行流水做 第二筆有一筆別的公司轉(zhuǎn)250萬,當(dāng)天又給另外一個公司轉(zhuǎn)249.2萬,沒有票 這筆帳怎樣做啊 麻煩您了
老師,9號就是今天離職,每月工資5000,這個月應(yīng)該開多少錢,1號是周日,是不是也應(yīng)該算在內(nèi),用5000/30*9=1500
稅款計(jì)算點(diǎn)了,沒有扣除5000那個
養(yǎng)殖業(yè)開票需要啥,免稅嗎
本月15號申報(bào)建筑服務(wù)預(yù)交增值稅,但是上月末沒有計(jì)提,請問本月如何做平帳
不需要轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款 應(yīng)收賬款是嗎?
不用轉(zhuǎn)的。后面收到商品或者服務(wù)沖預(yù)付賬款就對了。