如果開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票是專票,是可以申請(qǐng)面稅申報(bào)的
外貿(mào)企業(yè),當(dāng)月沒(méi)有申請(qǐng)出口退稅,收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月必須要認(rèn)證,申報(bào)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出么?增值稅申報(bào)需要怎么申報(bào)?生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅,開(kāi)的外銷普通發(fā)票,稅率是多少?
外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅業(yè)務(wù),有報(bào)關(guān)單,有收匯,但是進(jìn)項(xiàng)的增值稅發(fā)票的產(chǎn)品型號(hào)不對(duì),可以申報(bào)免稅嗎?具體申報(bào)免稅有什么要求,
生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人 出口退稅申報(bào),增值稅申報(bào)中根據(jù)報(bào)關(guān)單。出口的免抵退數(shù)據(jù)是50萬(wàn)。 本月進(jìn)項(xiàng)少,進(jìn)行出口退稅申報(bào)時(shí)可以不按增值稅免抵退填的50萬(wàn)報(bào)么?可以少報(bào)一張報(bào)關(guān)單按退稅40萬(wàn)報(bào)么?剩下一份報(bào)關(guān)單次月再申報(bào)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)與退稅申報(bào)之間沒(méi)有聯(lián)系,是嗎?生產(chǎn)型出口退稅和增值稅申報(bào)時(shí)相關(guān)的嗎?有什么聯(lián)系?申報(bào)先后順序?
老師,你好!我們是外貿(mào)出口企業(yè),按報(bào)關(guān)單申報(bào)了增值稅,但其中有一項(xiàng)報(bào)關(guān)單沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后面不退稅了,這樣子可以嗎,要轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問(wèn)試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開(kāi)始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒(méi)有發(fā)票,前期沒(méi)有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)偅謹(jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
申報(bào)免稅是要有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
如果開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是專票,要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
有發(fā)票的話就直接申報(bào)退稅了,我看政策,單證不齊的可以申報(bào)免稅,具體這個(gè)單證不齊是要指的什么不齊
您這種其實(shí)可以申報(bào)退稅,也可以申報(bào)免稅。我實(shí)操中遇到過(guò),型號(hào)開(kāi)的不一致,其實(shí)可以寫個(gè)情況說(shuō)明,退稅款覺(jué)得沒(méi)問(wèn)題 ,是可以給您退稅處理的。如果退稅科比較嚴(yán)格,可以按到免稅處理,直接申報(bào)就行
對(duì)于不能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 就是屬于單證不齊的情形,是不能申報(bào)免稅
做免稅,也要在系統(tǒng)里申報(bào)是嗎?
是的,出口開(kāi)0稅率的普票 ,如果收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是專票,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。增值稅主表直接申報(bào)免稅,和平時(shí)您申報(bào)是一樣的
好的,謝謝
親愛(ài)的學(xué)員,不用不客氣