借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出。
對方給我們開的紅字發(fā)票,對應的藍字發(fā)票已經抵扣過了,這張紅字發(fā)票應該怎么處理?在發(fā)票勾選認證里邊也沒有這張發(fā)票啊,這張發(fā)票需要勾選認證嗎?
老師,供應商開給我們的發(fā)票,我這邊認證后做賬了,現(xiàn)在要退款,我這邊開了紅字信息表,對方需要把紅字發(fā)票給我嗎
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
供應商的發(fā)票已經開過來,我也做了張,認證抵扣了,但是現(xiàn)在要退換那張發(fā)票,我這邊開了紅字,這個需要怎么做分錄?
供應商需要重新開具發(fā)票,但這邊客戶已經抵扣認證了,客戶這邊開具了紅字信息表了,對方可以開具紅字發(fā)票吧?之后,客戶這邊需要怎么做賬,沖紅發(fā)票對方需不需要拿過來?之后重新開具發(fā)票也需要拿過來的吧?
老師,供應商開發(fā)票沒有商品和明細一對一開票給我們,那我們也只能按他們開進來的明細開出去對嗎?那單價和金額填寫需要注意什么?能隨便填嗎?
老師好,2024年11月份辦理的個體戶,沒有開通稅務,也沒有業(yè)務往來,只想用這個個體戶給自己交社保和公積金,也需要正常開通稅務報個稅和增值稅嗎?開通以后都需要零申報嗎
老師你好,5月份在進行發(fā)票勾選抵扣時發(fā)現(xiàn)有一張9600的票被紅沖了,但是財務已經入賬,導致賬和納稅申報表不一致,6月份時賬上把這張票進行了進項稅額轉出,但是我在填納稅申報表時直接按賬上填報的,最后又導致賬上和申報表不否了,7月份我該如何處理這張發(fā)票
公司租場地給商戶做餐飲零售,商戶經營的收款全部到公司的收銀系統(tǒng),每個月公司按收到的錢給各商戶返款,就是代收代付,這個收款公司不算為收入吧
老師請問A、B簽訂聯(lián)營合同,開具6個點的服務費發(fā)票,A收到的進項是9個點的租賃發(fā)票,這個有沒有影響。
請問大家,餐飲店,還在辦許可證,過去檢查之前,可以試營業(yè)的嗎,老板說還沒證,怕給罰
征收屬于因法律行為之外的法律事實導致物權變動的情形,那征用呢?
請問新辦企業(yè)稅務報道所需資料有地些
親 我去年開通的全盤真賬實訓會計校長VIP班-二十 可以延遲一直月關閉嗎,我還沒有開始學[尷尬]
期初數據已經建帳了 發(fā)現(xiàn)還有2000多庫存漏入了 現(xiàn)在要加到庫存里面去。 要怎么操作