計(jì)提獎(jiǎng)金及公司承擔(dān)的個(gè)稅 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等(根據(jù)受益部門) 750 元 貸:其他應(yīng)付款 —— 外部人員獎(jiǎng)金 600 元 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個(gè)人所得稅 150 元 支付獎(jiǎng)金給外部人員 借:其他應(yīng)付款 —— 外部人員獎(jiǎng)金 600 元 貸:銀行存款 600 元 代繳個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個(gè)人所得稅 150 元 貸:銀行存款 150 元
老師你好, 1.我們公司去年12月給關(guān)聯(lián)公司開(kāi)利息收入的電子普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)開(kāi)的是6%的資金占用利息發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -10000 應(yīng)收利息 10600 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 600 2.今年發(fā)現(xiàn)與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來(lái)屬于集團(tuán)內(nèi)的統(tǒng)借統(tǒng)還,是免稅的。所以在本月對(duì)去年12月的發(fā)票開(kāi)了同金額的紅字電子普通發(fā)票,然后重新開(kāi)了稅率為0%的藍(lán)字電子普票。 3.我現(xiàn)在的疑問(wèn)是,對(duì)于去年的差錯(cuò)我在本月應(yīng)該怎么更正,會(huì)計(jì)分錄怎么做?本月編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表時(shí)要對(duì)上年的差錯(cuò)進(jìn)行調(diào)整嗎?納稅申報(bào)報(bào)表要怎么調(diào)整?
老師,我們是建筑裝飾公司,承接的項(xiàng)目金額10萬(wàn)以內(nèi)的承包給了個(gè)人。個(gè)人在微信稅務(wù)局代開(kāi)了項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)地的經(jīng)營(yíng)所得的發(fā)票,稅目是按”建筑服務(wù)”施工費(fèi)”或者”工程費(fèi)”。那么請(qǐng)問(wèn)老師,1,這種操作在稅法層面來(lái)說(shuō),合規(guī)嗎?2/,如果是異地項(xiàng)目,還需要預(yù)繳增值稅,以及需要做異地的個(gè)稅的全額全員明細(xì)申報(bào)嗎?
想請(qǐng)教一下老師,公司是按收取各個(gè)門店的銷售收入的百分之五的管理費(fèi)來(lái)開(kāi)票,作為公司收入,雇傭了客服為各個(gè)門店網(wǎng)上直播銷售,門店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放,平時(shí),各個(gè)門店的銷售收入全部都付給公司,公司扣除了管理費(fèi),客服工資后再全部返還給各個(gè)門店,我想問(wèn),這種我是只確認(rèn)扣除的管理費(fèi)為收入嗎?扣除的給客服的部分做工資薪金申報(bào)?返還給各個(gè)門店的全部做其他應(yīng)付款?那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話,十二個(gè)月收到的管理費(fèi)不超過(guò)500萬(wàn),就沒(méi)有增值稅,只要申報(bào)所得稅,申報(bào)各個(gè)客服工資薪金收入,對(duì)嗎?所得稅,每個(gè)月100萬(wàn)以下就是2.5%的稅率,對(duì)嗎?
早上好,老師,請(qǐng)教下我司是租賃公司,每個(gè)月開(kāi)出租賃發(fā)票就是收入,由于被稅局查出來(lái)我司出租廠房金額過(guò)低,需要我們補(bǔ)交申報(bào)收入,收入是每個(gè)月按從租計(jì)征申報(bào)的房產(chǎn)稅,由于是以前年度2021、2022年的收入,現(xiàn)在在2023年12月入賬,需要怎么入賬以前年度收入房產(chǎn)稅、及補(bǔ)交產(chǎn)生了利潤(rùn)交了以前年度企業(yè)所得稅、及收入房產(chǎn)稅產(chǎn)生了印花稅申報(bào)了印花稅,還有各稅金產(chǎn)生的滯納金,應(yīng)該怎么入賬?分錄怎么寫?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)收到這條消息:【中國(guó)稅務(wù)】企瑞企業(yè)管理服務(wù)(江蘇)有限公司:您單位2023年取得自然人代開(kāi)的勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,可能存在1人(張丹)未按規(guī)定扣繳申報(bào)個(gè)人所得稅情形。對(duì)存在未按規(guī)定進(jìn)行全員全額扣繳申報(bào)的,請(qǐng)于2024年5月15日前完成更正。具體提醒內(nèi)容請(qǐng)登錄個(gè)人所得稅扣繳客戶端查看,自然人明細(xì)信息請(qǐng)致電66962131查詢或發(fā)送“企業(yè)名稱+自然人代開(kāi)票勞務(wù)報(bào)酬未申報(bào)明細(xì)”至郵箱974827816@qq.com索取?!緡?guó)家稅務(wù)總局蘇州工業(yè)園區(qū)稅務(wù)局金雞湖商務(wù)區(qū)稅務(wù)分局】,實(shí)際23年3-4月份已經(jīng)申報(bào)了勞務(wù)個(gè)稅實(shí)習(xí)生,只是后面才取的發(fā)票,這個(gè)也是有影響嗎?
不是公司的人員,拿滴滴打車的發(fā)票來(lái)報(bào)銷可以嗎
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣費(fèi)普票簡(jiǎn)易計(jì)稅如何計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)電子設(shè)備凈殘值率是0,汽車凈殘值率能是5%嗎?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬(wàn),做到管理費(fèi)用嗎?這樣影響利潤(rùn)。
老師物流運(yùn)輸行業(yè),冷鏈運(yùn)輸,付廂體制冷機(jī)款,怎么做賬
老師,我司是人力資源外包,要以紅包名義購(gòu)買保險(xiǎn)。分包把錢打給總包,總包再把錢打給保險(xiǎn)公司??偘o分包的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票怎么開(kāi)啊,經(jīng)營(yíng)范圍也沒(méi)有保險(xiǎn)啊,還是勞務(wù)外包啊
請(qǐng)問(wèn)老師,8月工資8月發(fā)放,由于銀行賬戶問(wèn)題導(dǎo)致一個(gè)員工工資退回,9月又重新發(fā)放了,8月申報(bào)個(gè)稅時(shí)需要給這個(gè)員工申報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師公司沒(méi)有業(yè)務(wù)但是有工資社保,我需要做賬嗎
老師 其他應(yīng)付款期末余額顯示在借方 如何吧這筆調(diào)成正數(shù)呢
老師,員工坐高鐵去出差,然后在出差期間給我一張加油的發(fā)票,可以報(bào)銷嗎?他說(shuō)借朋友的車子辦的業(yè)務(wù),給加油了
好的老師,那我發(fā)票是按750含個(gè)稅收入開(kāi)還是600呢?
同學(xué)你好 這個(gè)按750的哦
偶然所得的沒(méi)有發(fā)票能稅前扣除嗎
同學(xué)你好 這個(gè)不可以
他實(shí)際收入是600,如果正常個(gè)人承擔(dān)個(gè)稅120但是公司幫他承擔(dān)了所以稅前收入750-個(gè)稅150=600了
個(gè)稅應(yīng)該是個(gè)人自己承擔(dān)才對(duì),所以按750
我總共發(fā)2人,一人稅前收入750,另一人500那個(gè)提供身份證沒(méi)有發(fā)票可以稅前扣除不
同學(xué)你好 不可以的 都要有發(fā)票
公司協(xié)商幫他承擔(dān)了,實(shí)際他獲獎(jiǎng)收入是600的
是不是公司承擔(dān)150那一部分做營(yíng)業(yè)外支出,調(diào)增個(gè)稅,他開(kāi)票只開(kāi)600即可?
嗯 150做營(yíng)業(yè)外支出那發(fā)票就開(kāi)600