同學(xué)你好 這個(gè)一般不會(huì)扣 你可以問(wèn)問(wèn)班主任
8、經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),華東公司于2016年1月1日按面值發(fā)行分期付息、到期—次還本的可轉(zhuǎn)換公司債券1000萬(wàn)份,每份面值為100元??赊D(zhuǎn)換公司債券發(fā)行價(jià)格總額為100000萬(wàn)元,發(fā)行費(fèi)用為1600萬(wàn)元,實(shí)際募集資金已存人銀行專(zhuān)戶(hù)。發(fā)行時(shí)二級(jí)市場(chǎng)上與之類(lèi)似的沒(méi)有附帶轉(zhuǎn)換權(quán)的債券市場(chǎng)利率為6%。下列說(shuō)法中正確的是( )。 A 實(shí)際利率為6% B 實(shí)際利率為各年的票面利率 C 實(shí)際利率應(yīng)大于6% D 實(shí)際利率應(yīng)小于6% 回答錯(cuò)誤 參考答案C我的答案A 題目詳解糾錯(cuò) 答案解析 華東公司發(fā)行債券時(shí)二級(jí)市場(chǎng)上與之類(lèi)似的沒(méi)有附帶轉(zhuǎn)換權(quán)的債券市場(chǎng)利率為6%??紤]發(fā)行費(fèi)用后負(fù)債成分的公允價(jià)值會(huì)減少,因此,實(shí)際利率會(huì)大于6%。 為什么考慮發(fā)行費(fèi)用后負(fù)債成分公允價(jià)值會(huì)減少,能否舉個(gè)例子,如果可以這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,多謝 這個(gè)問(wèn)題懂了,不知道怎么刪除這個(gè)問(wèn)題,麻煩了,忽略
不悔老師麻煩回答下, 以下是我對(duì)每股收益的理解 基本每股收益是不考慮稀釋性潛在股的(稀潛),只考慮在外發(fā)行的普通股,以及新發(fā)行的和回購(gòu)的,限制性股票不考慮。這里的新發(fā)行和回購(gòu)的股需要考慮時(shí)間權(quán)重,時(shí)間開(kāi)始點(diǎn)是發(fā)行日和回購(gòu)日。 這里我有一個(gè)問(wèn)題,需要考慮之前幾年發(fā)行的和回購(gòu)的普通股嗎? 稀釋性每股收益是除此之外還會(huì)考慮潛在普通股:包括認(rèn)股期權(quán),可轉(zhuǎn)換公司債券,還有回購(gòu)?(回購(gòu)的話(huà)已經(jīng)有股本了,不算潛在股吧?) 上面那些稀潛需要考慮時(shí)間權(quán)重,開(kāi)始時(shí)間點(diǎn)是期初(如果是年前發(fā)行的)或者發(fā)行日(本年發(fā)行的) 另外只有有稀釋性的稀潛才需要考慮進(jìn)去,沒(méi)有稀釋性的不能考慮進(jìn)去。 您看下我的思考對(duì)不對(duì),另外之間還夾雜著我的一些疑問(wèn),麻煩回答下哈,感謝
老師您好,cpa會(huì)計(jì)考試時(shí)考了個(gè)發(fā)行可轉(zhuǎn)債,我三級(jí)科目前沒(méi)有用括號(hào)用的破折號(hào),應(yīng)付債券—可轉(zhuǎn)換公司債券-面值,這樣寫(xiě)扣分嗎,謝謝。
老師您好,我們是新成立的公司,還沒(méi)招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問(wèn)題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶(hù)還沒(méi)申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒(méi)轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶(hù)里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類(lèi)的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫(xiě)進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫(xiě)的話(huà),是否要先詢(xún)問(wèn)他們有沒(méi)有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫(xiě)他們了?萬(wàn)一如果股東都有別的地方交,沒(méi)人可采集信息了怎么處理呢
老師您好!我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢(qián)打到他自己賬號(hào)上的,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢(qián)進(jìn)貨的時(shí)候,老板又會(huì)把錢(qián)從自己的賬號(hào)打回公賬上,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來(lái),其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個(gè)月開(kāi)始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒(méi)調(diào)整過(guò),還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷(xiāo)掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫(xiě)證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過(guò)哪個(gè)科目進(jìn)行核算???
給對(duì)方開(kāi)電子發(fā)票,如果購(gòu)買(mǎi)方的銀行賬號(hào)填寫(xiě)的不對(duì),但是開(kāi)出的發(fā)票是未顯示購(gòu)買(mǎi)方銀行賬號(hào)的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報(bào)個(gè)稅了,后面幾個(gè)月一直有買(mǎi)了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒(méi)有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購(gòu)買(mǎi)幾個(gè)月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷(xiāo) 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫(xiě)的對(duì)不?
請(qǐng)問(wèn)下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,但是又買(mǎi)社保,現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢?
老師好,如果利潤(rùn)彌補(bǔ)完虧損后還有300萬(wàn),這300萬(wàn)怎么繳納所得稅,按20%還是25%