同學你好 讀碟 這個是坐支
老師,這是我公司去年的報表,出年度審計報告的告訴我說我們庫存現(xiàn)金太多了,取的備用金太多了,賬太大,請問一下如何調(diào)整庫存現(xiàn)金沒那么大,因為我們根本手上沒有那么多現(xiàn)金。要不然通報告就看出來我們公司財務(wù)狀況不好!謝謝
老師,我們退了2013年的一筆錢是通訊費1700塊錢。我現(xiàn)在做賬做的 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他業(yè)務(wù)收入 然后我們原本還有二千多庫存現(xiàn)金。報銷費用有的是走庫存現(xiàn)金的,有3000多。我們這樣是不是叫坐支現(xiàn)金。明天審計要來查我們賬。我們這樣是不是不和規(guī)范
老師,您好,我想問下,就是對方打到我公司過賬61091,我們收一個稅點6100,接著我們這筆錢現(xiàn)金54991打回給他。本來做分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款61091 貸:庫存現(xiàn)金54991 營業(yè)外收入 6100~。但是現(xiàn)在就是這次打進來的錢我不知道哪里找,接著我們內(nèi)賬,我現(xiàn)在庫存現(xiàn)金又把這筆錢返回去了,那這筆返回的錢我計入哪里
老師,請問下我們公司現(xiàn)在報表的貨幣資金成負數(shù)了。主要是前期有筆維修費在庫存現(xiàn)金不夠的情況下做了貸方庫存現(xiàn)金。我想調(diào)賬,是入營業(yè)外收入好些還是做其他應(yīng)付款好些
老師,我們收了隔壁公司的搭電電費,個人微信收款的,我做賬時做的借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入,這樣做對嗎?然后沒存銀行,直接用于充值網(wǎng)費了,做借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金,這樣是不是屬于坐支現(xiàn)金了?
車間要用一個材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應(yīng)該是付他們多少錢
5月份能報6月份的個稅嗎
老師好,請教一個問題,公司過年買的鞭炮開票來進哪個科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費是做到生產(chǎn)成本下面的二級科目 還是單獨設(shè)一個制造費用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點呢?
某項修理費是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費是33000元預(yù)計6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍色預(yù)警,這個嚴重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
對的 你這個是坐支
那我們現(xiàn)在還有沒有什么補救方法嗎。我的庫存現(xiàn)金賬還有500塊
這個沒有的哦 沒法重做