您好 請問是出售商品要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,主營業(yè)務(wù)收入到月底都要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?分錄借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
您好老師,月底結(jié)賬,原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本,在把成本結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本??梢詥?/p>
月底主營業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
主營業(yè)務(wù)收入月底結(jié)轉(zhuǎn)不是轉(zhuǎn)入借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是拿用主營業(yè)務(wù)收入金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是庫存商品。
主營業(yè)務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn)是月底一次一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄
客戶A直接對私打款20萬給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費(fèi)用報銷,請問這個怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬了 貸:應(yīng)收賬款20萬, 出費(fèi)用時候 借:銷售費(fèi)用—招待費(fèi)20萬 貸:其他應(yīng)收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費(fèi)記哪個
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費(fèi)用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實(shí)繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會計分錄 謝謝老師
老師 我才學(xué)的 不懂 幫人家代賬的 你幫我看看這張科目余額表 月底主營業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 我收到發(fā)票直接就借庫存商品 計提工資借生產(chǎn)成本 是不是錯的 謝謝
單位是生產(chǎn)型企業(yè)還是商貿(mào)型
是生產(chǎn)型 還是商貿(mào)型 這個從哪里看 營業(yè)執(zhí)照嗎?
看單位的性質(zhì)啊?? 您可以問老板啊 是買進(jìn)賣出還是買進(jìn)后生產(chǎn)了再賣出
之前我看會計做的是借原材料 這次他讓我做庫存商品
那就是買進(jìn)后直接賣出 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品? 根據(jù)出售的數(shù)量*庫存商品成本單價結(jié)轉(zhuǎn)
那計提工資 社保 借生產(chǎn)成本對不對呢
計提工資 社保 借生產(chǎn)成本? 沒有生產(chǎn)制造 不對
那借方寫什么呢
是哪個部門員工的工資 社保
工資單就3個人 不知道寫哪個部門
那您可以計入管理費(fèi)用科目
謝謝老師了
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
主營業(yè)務(wù)收入貸方111396.3元 假如成本911396.3 那是不是借主營業(yè)務(wù)成本911396.3 貸庫存商品911396.3呢
是的 這樣寫分錄正確的