你好 , 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款
您好,劉老師,請教一個問題,企業(yè)收到中央財政扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金30萬元,如何作帳務(wù)處理?
老師好!專項資金購買了固定資產(chǎn),該如何賬務(wù)處理?謝謝老師!
上午好,老師,請問如果收到政府技改項目補貼款,如何做賬務(wù)處理,謝謝?
老師們好!請問收到工業(yè)扶持專項資金如何做賬務(wù)處理?謝謝!
老師們好!請問收到“小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展”專項資金獎補如何做賬務(wù)處理?需要交稅嗎?
老師你好!有1份2022年已做帳進項稅發(fā)票,2025年6月份國稅局要求進項稅額轉(zhuǎn)出,補繳2022年企業(yè)所得稅,成本要求轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄?
老師,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)上開發(fā)票還需要像金稅盤那樣交年費嗎?
老師,員工體檢發(fā)票,年度納稅調(diào)增嗎?如果里面有外聘勞務(wù)員工也一起體檢的,年度納稅調(diào)增嗎?
這個銀行存款未達賬項怎么調(diào)?2024年12月未達有收存外地客戶款28000元,轉(zhuǎn)入存款利息1000元,存入外地托收款30000元。明顯微小錯報臨界值為1.56萬,現(xiàn)在是2025年3月1日進行審計。銀行存款審計調(diào)整怎么調(diào)?1000那個還要審計調(diào)整嗎
別人的貨拿到我們小規(guī)模單位賣出,給我們3%費用,請問我們這邊怎么做賬?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),向大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。目前有兩輛配送車輛,由于配送量不大,所以另外一輛配送車就租出去給集團其他的公司在用著。約定4500一個月的租車費。由于那輛配送車,當(dāng)時買的時候是落戶在集團其他分公司,所以我們也是跟另外一家分公司簽的租賃合同。對外相當(dāng)于配送車不是我們自己買的,是租的,所以現(xiàn)在我們轉(zhuǎn)租的話,收到的租金就只能入內(nèi)賬。請問,收到的租車費,我內(nèi)賬是計入其他業(yè)務(wù)收入-車輛租賃費?
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯了,我們當(dāng)月扣繳當(dāng)月公積金,分錄寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對,24年匯算清繳表啊105050公積金那里多填了5000(8-12月),可以不更正嗎好像不影響利潤,然后賬面必須調(diào)嗎,該怎么調(diào)是做十筆借、貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000嗎
老師,需要添加一個稅率9%(之前沒有),在電子稅務(wù)局里怎么操作呀?
老師,母公司職工做了子公司另外一個自然人股東可以嗎?(子公司一共就兩個股東,一個母公司一個母公司職工)
老師請問開給政府部門普票建筑服務(wù)工程服務(wù)稅率是9%對嗎