同學(xué)你好 這個要的哦
出口退稅增值稅中進項票認證后,填寫申報表在哪里填寫?
請問老師,我們單位是外貿(mào)企業(yè),剛申報了出口退稅,增值稅申報表關(guān)于出口退稅的需要在哪里填東西嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認證的進項發(fā)票需要在增值稅申報表中填寫,請問是在取得進項發(fā)票時就認證并填報增值稅申報表二中嗎?填報后過兩個月才出口,出口后辦理退稅可以嗎?
請問老師 出口退稅的進項發(fā)票要在增值稅申報表二里 填報嗎
請問要申請出口退稅收到的進項票在申報增值稅時填寫在那一欄?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
那是填在35欄嗎?還有紅沖掉的發(fā)票填在哪欄呢
同學(xué)你好 填寫在轉(zhuǎn)出那欄就行
退稅發(fā)票紅沖的稅額 要在附表二填寫嗎
對的 這個需要填寫
老師退稅發(fā)票已紅沖的發(fā)票稅額填在哪欄啊
同學(xué)你好 出口退稅的紅沖嗎
是啊,上個月只是做了退稅勾選,但未抵扣,銷貨方開了紅字發(fā)票給我們,我要在申報表附表二里填寫嗎
如果不填寫的話 申報待抵扣的稅額就多出了這筆紅沖的稅額
上次勾選的時候填寫在哪里了 這次直接負數(shù)
只是在發(fā)票平臺勾選確認的啊
老師 你幫我看下這樣填對嗎
我是純外貿(mào)企業(yè)
26欄 紅沖的發(fā)票也算進去了,就和我申請退稅的金額不一樣了啊
你之前勾選退稅了嗎沒有的話這個紅沖了不填寫
老師 這是我發(fā)票平臺勾選的,為什么那個紅沖的稅額也算上去了啊
我填附表二時 在系統(tǒng)里導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)里面包含紅沖的稅額,不知道怎么填報了
這個勾選平臺是要沖減的
老師 我現(xiàn)在要怎么填寫呢?麻煩老師指點下吧
這個附表二不用填寫的
那我附表二里導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)就多出來這張紅沖的發(fā)票金額了
同學(xué)你好 沒有的 之前也是退稅的不抵扣
那出口退稅的發(fā)票要在附表二里填寫嗎
外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應(yīng)該在認證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。