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請問老師 出口退稅的進項發(fā)票要在增值稅申報表二里 填報嗎

2021-11-04 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-04 11:00

同學(xué)你好 這個要的哦

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快賬用戶8147 追問 2021-11-04 11:04

那是填在35欄嗎?還有紅沖掉的發(fā)票填在哪欄呢

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齊紅老師 解答 2021-11-04 11:09

同學(xué)你好 填寫在轉(zhuǎn)出那欄就行

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快賬用戶8147 追問 2021-11-04 11:17

退稅發(fā)票紅沖的稅額 要在附表二填寫嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-04 11:27

對的 這個需要填寫

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快賬用戶8147 追問 2021-11-04 13:06

老師退稅發(fā)票已紅沖的發(fā)票稅額填在哪欄啊

老師退稅發(fā)票已紅沖的發(fā)票稅額填在哪欄啊
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齊紅老師 解答 2021-11-04 13:13

同學(xué)你好 出口退稅的紅沖嗎

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快賬用戶8147 追問 2021-11-04 13:15

是啊,上個月只是做了退稅勾選,但未抵扣,銷貨方開了紅字發(fā)票給我們,我要在申報表附表二里填寫嗎

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快賬用戶8147 追問 2021-11-04 13:17

如果不填寫的話 申報待抵扣的稅額就多出了這筆紅沖的稅額

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齊紅老師 解答 2021-11-04 13:19

上次勾選的時候填寫在哪里了 這次直接負數(shù)

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快賬用戶8147 追問 2021-11-04 13:20

只是在發(fā)票平臺勾選確認的啊

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快賬用戶8147 追問 2021-11-04 13:22

老師 你幫我看下這樣填對嗎

老師 你幫我看下這樣填對嗎
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快賬用戶8147 追問 2021-11-04 13:22

我是純外貿(mào)企業(yè)

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快賬用戶8147 追問 2021-11-04 13:25

26欄 紅沖的發(fā)票也算進去了,就和我申請退稅的金額不一樣了啊

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齊紅老師 解答 2021-11-04 13:26

你之前勾選退稅了嗎沒有的話這個紅沖了不填寫

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快賬用戶8147 追問 2021-11-04 13:29

老師 這是我發(fā)票平臺勾選的,為什么那個紅沖的稅額也算上去了啊

老師 這是我發(fā)票平臺勾選的,為什么那個紅沖的稅額也算上去了啊
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快賬用戶8147 追問 2021-11-04 13:36

我填附表二時 在系統(tǒng)里導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)里面包含紅沖的稅額,不知道怎么填報了

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齊紅老師 解答 2021-11-04 13:36

這個勾選平臺是要沖減的

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快賬用戶8147 追問 2021-11-04 13:37

老師 我現(xiàn)在要怎么填寫呢?麻煩老師指點下吧

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齊紅老師 解答 2021-11-04 13:49

這個附表二不用填寫的

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快賬用戶8147 追問 2021-11-04 13:52

那我附表二里導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)就多出來這張紅沖的發(fā)票金額了

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齊紅老師 解答 2021-11-04 13:59

同學(xué)你好 沒有的 之前也是退稅的不抵扣

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快賬用戶8147 追問 2021-11-04 14:01

那出口退稅的發(fā)票要在附表二里填寫嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-04 14:05

外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應(yīng)該在認證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。

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同學(xué)你好 這個要的哦
2021-11-04
同學(xué), 可以先認證留抵。 等出口的時候再申報退稅。
2021-09-17
你好,出口的進項專用發(fā)票做退稅勾選的,是需要填在增值稅納稅申報表附表二的
2023-05-18
你好,你是不退稅免稅了嘛 那你的進項發(fā)票怎么處理的?
2023-08-08
退稅勾選嗎 在附表二 26-28欄 35欄里面
2020-09-10
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