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老師你好!應(yīng)收賬款/華通汽車 借方余額100000 應(yīng)付賬款/華通汽車 貸方余額100000元,此科目該如何合并?謝謝!

2021-11-04 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-04 09:37

您好 借?應(yīng)付賬款-華通汽車 100000 貸:應(yīng)收賬款-華通汽車?100000

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快賬用戶7887 追問 2021-11-04 09:47

老師你好!摘要欄該怎么寫?謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-11-04 09:50

摘要可以寫合并往來科目

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您好 借?應(yīng)付賬款-華通汽車 100000 貸:應(yīng)收賬款-華通汽車?100000
2021-11-04
你好,合并了其他應(yīng)付款就可以
2023-03-06
一、直接按無票的銷售收入做賬務(wù)處理,分錄是: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 二、應(yīng)收賬款收款平賬,應(yīng)付賬款付款平賬。
2021-11-22
同學(xué)你好 存貨=100000減1000加100000加15000 在建工程 =30000 固定資產(chǎn)=5000000減1200000 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用=375000減204000 一年內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)=204000 應(yīng)收票據(jù)=13000000減450000 應(yīng)付賬款=20000加220000 預(yù)付賬款=40000 預(yù)收賬款=30000加50000 應(yīng)收賬款=30000加250000
2022-06-14
同學(xué)你好 存貨=100000減1000加100000加15000 在建工程 =30000 固定資產(chǎn)=5000000減1200000 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用=375000減204000 一年內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)=204000 應(yīng)收票據(jù)=13000000減450000 應(yīng)付賬款=20000加220000 預(yù)付賬款=40000 預(yù)收賬款=30000加50000 應(yīng)收賬款=30000加250000
2022-06-14
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