最后一個(gè)不做 你沒有做收入
老師 我們購入商品的時(shí)候 有個(gè)大概的款項(xiàng) 等兩三天才能實(shí)際付款項(xiàng),我是不是要等實(shí)際付款的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)成本。 發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí): 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 實(shí)際結(jié)算錢時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品-5000貸:應(yīng)付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫存商品4425應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)575貸:應(yīng)付賬款5000,銷售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款,銷售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,發(fā)貨時(shí):借 發(fā)出商品,貸 庫存商品。 后面收到貨款:借 銀行存款,貸 主營業(yè)務(wù)收入(無票收入)。同時(shí)也要結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是:借 主營業(yè)務(wù)成本,貸 發(fā)出商品 。是這樣做嗎
做暫估的分錄怎么做呢? 未到貨時(shí)候:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營成本 貸:庫存商品 等發(fā)票到貨后呢? 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——A公司 然后在沖銷:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款嗎? 這樣做對嗎? 還有就是發(fā)票沒到貨的時(shí)候 能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
那我啥時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
做了收入 你銷售出去
老師是這樣的 我們的商品是即買即賣 不過不是當(dāng)時(shí)收款和付款 我都先掛的往來賬 應(yīng)收和應(yīng)付的 等我實(shí)際收到錢了我再消往來賬
你沒有體現(xiàn)收入 賣出去你沒有做收入嗎
老師 就發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)候 我是這樣做的 但是我還沒有實(shí)際收款和付款 而且可能我實(shí)際付款和收款和掛這個(gè)往來賬的金額是有差異的
可以的,只要你做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本可以。
那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄我是現(xiàn)在做 還是等我實(shí)際付款的時(shí)候做呢
你好 現(xiàn)在做 做了主營業(yè)務(wù)收入就得做
好的 謝謝老師
不用客氣哦 工作愉快