同學你好 應當開成一致才行 委托加工的話屬他們你們不屬于的 至于包材你計入包裝物就行了
委托酒廠加工成品酒,我公司采購包裝,從酒廠購買酒水,酒廠給加工成成品酒,但是酒廠只給開酒水的進項票,我買成品酒要開成品酒的銷項,進與銷直接名稱不一致,可以嗎?如何處理?
A酒廠10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購人銀食1:500噸,共計支得達的你校200萬元。酒廠特收購的根會委托B酒廠生產(chǎn)加工成白酒。B酒廠在加工這理中代基精助材料款(80)萬元,收取加工貨2250)萬元。加工的白酒計750噸,當?shù)責o周類產(chǎn)品市場價格。么酒廠特收回的白酒650吃出售,取得不含稅銷售領(lǐng)900萬元另外100噸加工成藥酒出售,藥酒銷售領(lǐng)400萬元。A酒廠外購材料發(fā)生的進項糧50萬元。糧食白酒消費稅比例稅率為25%,定額稅率為0.5元/500克,藥酒消費稅稅率為10%。要求:計算B酒廠應代收代繳的消費稅應繳納的增值稅和A酒廠應繳納的消費稅、增值稅。B酒廠應代收代繳消費稅290X(1-10%?+89+250+0.1X7507/(1--25%)×25%#0.1X750)7/=300ETAB酒廠應納增值稅=(89+250×13%=44.07萬元A酒廠應納增值稅:=(900+400)×13%=50-300×10%44.07=44.93萬元,這里的300乘10%是指什么
甲酒廠為一般納稅人,本年5月將庫存半成品酒發(fā)出,委托乙酒廠加工成葡萄酒收回后直接對外出售。發(fā)出半成品的賬面成本為770000元,支付不含稅加工費242000元,取得乙酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,且通過認證。乙酒廠同類消費品不含稅計稅銷售額為1430000元。加工完畢,甲酒廠將葡萄酒驗收入庫待售。次月,甲酒廠將全部葡萄酒以不含稅1 500 000元的價格對外銷售。葡萄酒消費稅稅率為10%。 要求: (1)計算甲酒廠的進項稅額 (2)計算乙酒廠代收代繳的消費稅 (3)對甲酒廠的上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理 (4)對乙酒廠的上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理
A酒廠10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購人銀食1:500噸,共計支得達的你校200萬元。酒廠特收購的根會委托B酒廠生產(chǎn)加工成白酒。B酒廠在加工這理中代基精助材料款(80)萬元,收取加工貨2250)萬元。加工的白酒計750噸,當?shù)責o周類產(chǎn)品市場價格。么酒廠特收回的白酒650吃出售,取得不含稅銷售領(lǐng)900萬元另外100噸加工成藥酒出售,藥酒銷售領(lǐng)400萬元。A酒廠外購材料發(fā)生的進項糧50萬元。糧食白酒消費稅比例稅率為25%,定額稅率為0.5元/500克,藥酒消費稅稅率為10%。要求:計算B酒廠應代收代繳的消費稅應繳納的增值稅和A酒廠應繳納的消費稅、增值稅。B酒廠應代收代繳消費稅290X(1-10%?+89+250+0.1X7507/(1--25%)×25%#0.1X750)7/=300ETAB酒廠應納增值稅=(89+250×13%=44.07萬元A酒廠應納增值稅:=(900+400)×13%=50-300×10%44.07=44.93萬元,這里的290×(1-10%)是什么
秦漢酒廠為增值稅一般納稅人,本年1月將庫存半成品酒發(fā)出,委托外單位M酒廠加工調(diào)和成葡萄酒收回后直接對外出售,發(fā)出半成品酒的賬面成本為700000元,支付加工費220000元(不含增值稅),取得M酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,該增值稅專用發(fā)票本年1月符合抵扣規(guī)定;受托方M酒廠同類消費品計稅銷售額為1300000元(不含增值稅)。加工完畢驗收入庫待售,次月秦漢酒廠將全部葡萄酒以1400000元(不含增值稅)的價格對外銷售。該批葡萄酒已發(fā)出且款項以銀行存款收訖。該批葡萄酒發(fā)出時其控制權(quán)轉(zhuǎn)移給了客戶。葡萄酒的消費稅稅率為10%。要求】(1)計算秦漢酒廠的增值稅進項稅額并對上述業(yè)務(wù)進行務(wù)處理。(2)計算由M酒廠代收代繳的消費稅并對上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
老師你好!我個稅申報工資12000元,我社保繳費工資12000元,但社?;鶖?shù)選擇7384元,可以嗎?
老板開了2萬多的黃金發(fā)票這個用在沖他在我們公司的借款,我們是寵物培訓學校。這種可以不合理嗎?
一般注銷的流程是什么。這邊已經(jīng)完成相應的公示,之后在公示期后去線下交資料就行了嗎。還要做什么不。
老師好,抖音業(yè)務(wù)請教一下,商品標價是100元 客戶支付90元 抖音補貼10元 ,現(xiàn)在抖音要商家開補貼給客戶的這個10元的發(fā)票,賬務(wù)怎么處理啊?按90確認收入,10計入銷售費用?
員工下班后在參與公司社團活動路上不慎受傷---肌腱韌帶撕裂 基于是在參與公司活動路上且新員工未及時參保,公司給予¥1500醫(yī)療補貼,我要怎么入賬做科目
法定盈余公積和盈余公積有什么區(qū)別
你好,老師,現(xiàn)在稅局讓我們公司提供別人支付買我們電站的銀行轉(zhuǎn)賬憑證,和交給稅局的買賣協(xié)議合同的金額,是差5W的轉(zhuǎn)賬憑證沒有的,能說是現(xiàn)金或是用作于其它用途了嗎?
園林景觀工程公司,農(nóng)民工專戶是不是可以抵扣成本抵稅,打個比方開1萬建筑發(fā)票,6500材料票13%專票,農(nóng)民工專戶發(fā)了3000這樣交多少稅,
老師,失業(yè)保險穩(wěn)崗返還可以寫一下分錄嗎
老師,你好,投資有人有限公司,一個人是不是只能注冊一個公司
但是比較我們銷售的是成品酒,采購的原材料確實是酒水,取得的進項也是酒水,不太可能一致的,
對方是我們委托加工的企業(yè),加工成成品后只給我們開具原材料的發(fā)票,是不是不合規(guī)
你好,您找對方溝通要求按您的要求開票,這應可以做到的,他們是受托加工方呀
但是實際上他們并沒有銷售商品給我,只是代加工而已,原材料他們負責代我們購買,不能要求對方開商品的票吧
你就讓他開加工費,入庫后你把加工費和發(fā)出材料一起入庫成新的產(chǎn)品再開票銷售
直接入庫就可以嗎?還需要提供什么手續(xù)備查嗎?
你們實際工作中有些什么材料可供備查的