21指的是單位部分,25是個人部分
老師好,請問在發(fā)放工資的時候是把代扣代繳的個人部分放到其他應收款一社會保險費(個人繳納部分) 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-個人社保費 貸 銀行存款 這樣銀行存款不就少付了嗎
老師,社保個人繳納的部分到底是通過應付職工薪酬核算還是其他應付款核算? 工資社保計提和發(fā)放,繳納,分錄是怎么樣的? 我理解個人承擔部分應該是其他應付款核算,可怕我看到很多通過應付職工薪酬核算的
老師21和25題對于職工養(yǎng)老保險到底通過其他應收款核算?一個選項說不行,一個分錄就寫的是其他應收款?
老師好,工資6520,社保個人承擔684.6,公司承擔1777.1員。公積金各自承擔456.4元。個稅算出來是11.37元。計提和發(fā)放的分錄是不是這樣寫的? 計提工資 借:管理費用-工資6520 貸:應付職工薪酬6520 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資6520 貸:其他應收款—公積金456.4 其他應收款—養(yǎng)老521.6 其他應收款—醫(yī)療130.4 其他應收款?—失業(yè)32.6 銀行存款5368.6 應交稅費-應交個人所得稅11.4 繳納社保 借:管理費用—社保費1777.1 其他應收款—養(yǎng)老521.6 其他應收款—醫(yī)療130.4 其他應收款?—失業(yè)32.6 貸:銀行存款 246.17 支付個稅時 借:應交稅費-應交個人所得稅11.4 貸:銀行存款11.4
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借:管理費用一社會養(yǎng)老保險(公司承擔部分)。貸:其他應收款一社會養(yǎng)老保險(個人部分)。貸:銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時候。做分錄借:應付職工薪酬一工資(應發(fā)數(shù))貸:其他應收款一社會養(yǎng)老保險(個人承擔部分)應交稅費一應交個稅貸:銀行存款。我之前是不計提工資和社保、公積金費用的,請老師指點一下,謝謝!
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領料,那也有退料和超領或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領料100+超領10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?