你好,現(xiàn)在把發(fā)票退回去,讓對(duì)方給你重新開。
之前是小規(guī)模納稅人客戶開的發(fā)票,已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在變一般納稅人了,客戶回來說發(fā)票用不了,要我們給他補(bǔ)開,我不愿意,因?yàn)槲覀兌惉F(xiàn)在6個(gè)點(diǎn),之前才一個(gè)點(diǎn),問題是我們現(xiàn)在還可以把這張票紅字嗎?這個(gè)票是7月份的,現(xiàn)在都9月份了,之前是電子發(fā)票,現(xiàn)在是紙質(zhì)發(fā)票
我們公司是今年10月升成一般納稅人的,去年9月成立。一直沒業(yè)務(wù)零申報(bào),今年9月開始生產(chǎn)。但去年12月有一張專用發(fā)票買車子的(老板私賬最開始有一筆錢打到對(duì)公賬戶對(duì)公付款買的車子),也就是小規(guī)模時(shí)期收到了一張專用發(fā)票,然后一直0申報(bào)沒做賬。現(xiàn)在我進(jìn)認(rèn)證系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在認(rèn)證系統(tǒng)里。那么,認(rèn)證是肯定要認(rèn)證掉,要不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?然后折舊從哪個(gè)月開始算?
老師好,今年9月開始我們公司為一般納稅人,9月前都是小規(guī)模所以供應(yīng)商給我們開票都是電子發(fā)票,不用認(rèn)證都沒有發(fā)現(xiàn)納稅人識(shí)別號(hào)數(shù)字0打成了字母O,等現(xiàn)在需要認(rèn)證發(fā)票了才發(fā)現(xiàn),這個(gè)怎么辦?
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,主要是疫情人員轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù),今,這個(gè)月才開9月轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)票,今累計(jì)已開票400多萬。如果再把10月的一開就超過了500萬了,我們沒有進(jìn)項(xiàng),所以不能轉(zhuǎn)為一般納稅人。那我現(xiàn)在把今年的發(fā)票推到明年開,按開票申報(bào)收入,是不是有違規(guī)?我們的發(fā)票都有備注月份的。
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,主要是疫情人員轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù),今,這個(gè)月才開9月轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)票,今累計(jì)已開票400多萬。如果再把10月的一開就超過了500萬了,我們沒有進(jìn)項(xiàng),所以不能轉(zhuǎn)為一般納稅人。那我現(xiàn)在把今年的發(fā)票推到明年開,按開票申報(bào)收入,是不是有違規(guī)?我們的發(fā)票都有備注月份的。
使用權(quán)資產(chǎn)原值匯算清繳時(shí)要填到資產(chǎn)折舊明細(xì)表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補(bǔ)交原來月份嗎?投標(biāo)需要
出口退運(yùn)時(shí),之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會(huì)計(jì)處理
老師,珠寶店個(gè)體戶開普票稅點(diǎn)是1個(gè)點(diǎn)嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表是把24.12期的報(bào)表再報(bào)送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬元,收到的時(shí)候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會(huì)計(jì)制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計(jì)提所得稅,在25年1月份計(jì)提的,因此24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅為0,匯算清繳的年度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個(gè)問題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了,我入系統(tǒng)的時(shí)候可不可以計(jì)提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計(jì)提的分錄憑證上日期也寫這個(gè)日期可以嗎,就這兩個(gè)問題,麻煩老師細(xì)一點(diǎn)幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)誰申報(bào)啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)1月8日,甲公司購入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費(fèi)20萬元(不考慮增值稅),全部款項(xiàng)以銀行存款支付,該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為50萬元,采用直線法計(jì)提折舊,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對(duì)其一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造,該生產(chǎn)線的原價(jià)為2000萬元,已計(jì)提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價(jià)為100萬
現(xiàn)在需要抵扣這些嗎?還有其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
不用抵扣,之前開的都是電子發(fā)票
那你怎么還認(rèn)證?你認(rèn)證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)開的不對(duì)。
嗯嗯,上個(gè)月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,所以讓開票開專票了,這個(gè)月要認(rèn)證才發(fā)現(xiàn)不對(duì)認(rèn)證不了,之前是電子發(fā)票不需要認(rèn)證所以一直都沒有發(fā)現(xiàn)
電子發(fā)票讓對(duì)方重新開給你們。