同學,你好 不可以的
老師,新公司7月中旬注冊為小規(guī)模納稅人,采購的公司是一般納稅人,之前采購的錢一直沒有開發(fā)票說是這個月開,但是只能開專票,我們公司的話申請是10月份的時候轉為一般納稅人,那我7-9月的票期間還是小規(guī)模收專票沒關系嗎,還有一般納稅人開普票的話,他產生的銷項稅不能和進項稅抵扣嗎
實際成本下,如果采購物料當月就收到了供應商發(fā)票,我可以直接掛賬,借原材料、進項稅;貸應付賬款嗎?還是入庫的時候做一張憑證掛賬到暫估應付,收到發(fā)票的時候做一張憑證沖暫估呢
老師!工程公司,一般納稅人,每個月采購材料。例如我9月份采購了并付款了,還沒收到供應商發(fā)票,我做9月份的憑證的時候,這些9月份采購款項能不能就直接結轉成本了。
老師,公司8月份賒購了一批貨物,出口的貨物,貨8月份已經發(fā)出去了,8月份做了賒購和發(fā)貨的分錄,9月份收到了客戶的貨款,但是我們沒有支付給供應商貨款,如果直接把收到的全額貨物做成主營業(yè)務收入會要多交很多所得稅,我想把收到的貨款沖掉賒購的貨物的應付賬款,可以這么操作嗎?應該怎么做分錄呢?謝謝
老師,我們是貿易公司,貨物在9月采購9月出口,當時沒取得供應商發(fā)票,但是開了出口發(fā)票,進項是暫估的成本。9月也結轉了成本。 發(fā)票在10月取得,發(fā)現(xiàn)9月時有一行成本敲錯數(shù)字了,成本少了4萬。 如果我不想更正報表,直接走10月賬里沖銷暫估成本、沖銷9月成本結轉。再錄入正確進項,結轉正確成本。這樣可以嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那什么時候才能結轉成本
同學,你好 發(fā)票來了才可以的
是收到供應商發(fā)票就能結轉成本了嗎?
同學,你好 收到發(fā)票,入賬了,有收入了,就可以結轉成本了
那意思就是公司開發(fā)票給客戶才結轉成本?
同學,你好 是的,要有收入才有成本
老師!支付施工費,怎么寫分錄啊,施工費是不是可以直接計入成本里面
在淘寶上買了電線這些,用于工程項目應該怎么寫分錄???
同學,你好 借:在建工程——施工費 貸:銀行存款
老師!支付施工費,怎么寫分錄啊,施工費是不是可以直接計入成本里面 這個分錄能不能寫: 借:主營業(yè)務成本-施工費 貸:銀行存款
同學,你好 也可以的
在淘寶上買了電線這些,用于工程項目應該怎么寫分錄???這個是用自己銀行卡購買的,應該怎么寫分錄
同學,你好 那你需要拿著發(fā)票去報銷 借:工程物資 貸:銀行存款
那我能不能寫(無論收到的是專票還是普票都這樣寫可以嗎?) 借:庫存商品 貸:現(xiàn)金
同學,你好 專票有進項的,需要把稅金做進去
借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:現(xiàn)金 老師是不是這樣做
同學,你好 是的,可以的