同學(xué)你好 需要預(yù)繳增值稅
老師:請問一下,跨區(qū)域經(jīng)營項目(一般計稅項目),在施工地以10萬元預(yù)繳增值稅(2%)1834.86元,附加(增值稅12%)220.19元,印花30元,個稅458.72元,企稅183.49元,回公司抵扣進(jìn)項發(fā)票后當(dāng)期應(yīng)繳增值稅(2600-已繳1834.8)765.2元,附加是765.2x12%嗎?附加還需要扣減已預(yù)繳部分嗎?
請問老師,跨區(qū)域經(jīng)營在經(jīng)營地開發(fā)票的時候,需要預(yù)繳增值稅嗎?需要提供擔(dān)保和保證人,還是這三種方式都可以嗎?
老師異地預(yù)交增值稅和附加稅,可以在網(wǎng)上預(yù)交稅款不用再去項目所在地的稅務(wù)局大廳座預(yù)繳,請問這個具體步驟怎么做從開始到最后的步驟。 第一步是不是也需要在我經(jīng)營地的電子稅務(wù)局進(jìn)去打印跨區(qū)域涉稅市場報告啊
老師您好,1.我單位跨區(qū)預(yù)繳增值稅,在辦理外管證時跨區(qū)域經(jīng)營的地址具體到門牌號時號碼填錯了,目前外經(jīng)證已審核通過,請問這個還需要更改重新提交嗎?還是說報驗(yàn)時主管稅務(wù)機(jī)關(guān)沒錯就可以2.我單位本月只有建筑服務(wù)費(fèi)銷項可以用13%的進(jìn)項專票進(jìn)行抵扣嗎?
老師,我們是跨區(qū)域去外地經(jīng)營,目前合同還沒下來但是甲方要我們先開發(fā)票,這樣會有什么問題嗎?如果我們本月需要預(yù)繳稅款但是沒有合同和外管證需要怎么辦呢?
小規(guī)模納稅人納稅人財務(wù)報表什么時候申報,一般納稅人財務(wù)報表什么時候申報?
A104000表沒有福利費(fèi),社保費(fèi),服務(wù)費(fèi),水電費(fèi)行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開通個稅申報,他問我申報期從什么時候開始,我說25年1月1日行不行,他說可以,但是會產(chǎn)生逾期申報,還會產(chǎn)生滯納金,我說那說從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請問如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費(fèi)多少?
老師,第一道工序40小時,第二道工序60小時,平均完工60%,請問第二道工序完工百分比多少
老師,請問勞務(wù)公司給超過55歲的女職工付工資,要不要報個稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,。現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報時營業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報表收入小于增值稅申報表銷售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
24年1月報關(guān),但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?