你好 固定資產(chǎn)的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 然后補(bǔ)做相應(yīng)折舊分錄
批發(fā)零食行業(yè)如果從農(nóng)民手里收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,也可以開(kāi)收購(gòu)發(fā)票嗎
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:一個(gè)工程項(xiàng)目,會(huì)計(jì)說(shuō)按比例開(kāi)票,60%-70%材料票,30%-40%人工票,如果公司是建筑公司,一般納稅人,平時(shí)開(kāi)9%分包票,那現(xiàn)在一個(gè)項(xiàng)目要提供發(fā)票給甲方,目前已經(jīng)把材料開(kāi)了一大部分給甲方了,那人工票是開(kāi)勞務(wù)票還是分包票呢?
我們有一個(gè)項(xiàng)目掛靠在人家那里,現(xiàn)在老板說(shuō)要拿回來(lái)自己做,因?yàn)槔习逍罗k了一個(gè)建筑公司。要我去交接,那我應(yīng)該怎么跟對(duì)方交接呢?結(jié)哪些數(shù)據(jù)呢?
使用啦留抵的進(jìn)項(xiàng)稅怎么入賬
老師已知手續(xù)率為0.0045和扣除手續(xù)費(fèi)金額為2051.73求原來(lái)金額
今年勾選發(fā)票抵扣,發(fā)現(xiàn)去年有幾筆賬專票做成普票了,這個(gè)可以糾錯(cuò)嗎?怎么做,而且還跨年了,相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣做賬做少了,現(xiàn)在要糾正回來(lái)
老板給別人(個(gè)人)轉(zhuǎn)賬7000塊錢,而且老板轉(zhuǎn)賬的時(shí)候?qū)懙姆?wù)費(fèi),但是個(gè)人開(kāi)不了發(fā)票,這個(gè)咋處理?
您好,有一個(gè)稅務(wù)實(shí)操問(wèn)題:5月份,某個(gè)信息軟件公司賣了一個(gè)產(chǎn)品給客戶,先開(kāi)票后付款,有合同;月底,客戶對(duì)該產(chǎn)品不滿意,終止了合同,業(yè)務(wù)員沒(méi)有及時(shí)告訴財(cái)務(wù)該信息導(dǎo)致發(fā)票跨月,6月份如何報(bào)稅? 發(fā)票怎么處理?發(fā)票金額很大怎么辦?被稅務(wù)局監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)怎么寫(xiě)情況說(shuō)明書(shū)?
所得稅費(fèi)既然包括應(yīng)交企業(yè)所得稅,為什麼應(yīng)交企業(yè)所得稅有借方發(fā)生額,而所得稅費(fèi)用卻不用填列
國(guó)有一級(jí)公司甲公司與私企乙公司作為法人股東,2015年共同設(shè)立丙公司,甲占比89%,乙占比11%,已實(shí)繳。 2018年,乙公司將持有丙公司11%股權(quán)470萬(wàn)元0元轉(zhuǎn)讓給甲公司,甲公司作為備查登記,未做賬務(wù)處理。丙公司調(diào)整實(shí)收資本明細(xì)賬。 2025年,國(guó)資委下文將丙公司100%股權(quán)由甲公司劃轉(zhuǎn)至丁公司。截止劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日,丙公司賬面所有者權(quán)益金額如表。 甲公司做賬務(wù)處理, 借;資本公積118,984,824.70 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 118,984,824.70 470萬(wàn)備查賬調(diào)減。 丁公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
只是盤點(diǎn)估價(jià)入帳,又沒(méi)用到銀行存款和現(xiàn)金,如果貸銀行存款等科目,那我銀行存款就不平衡。
你好,應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況補(bǔ)做相應(yīng)賬務(wù)處理。 而不是盤點(diǎn)建帳(因?yàn)槟悴荒鼙WC盤點(diǎn)出來(lái)的數(shù)據(jù)都是正確的)
這么多年了,單據(jù)已找不到了
我該怎么入帳啊
還有利潤(rùn)是10000元,稅負(fù)率是1.1,請(qǐng)問(wèn)稅是多少?
你好,需要找到相應(yīng)單據(jù),才可以建賬的。 稅負(fù)率是1.1,還需要知道收入才可以計(jì)算,因?yàn)槎愗?fù)率是根據(jù)收入計(jì)算,而不是根據(jù)利潤(rùn)計(jì)算的?
那根據(jù)收入怎么算稅負(fù)率?
公式是啥?
你好,稅負(fù)率=納稅金額/收入*100%?