你好 固定資產(chǎn)的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 然后補(bǔ)做相應(yīng)折舊分錄
9. 2018年1月1日,某企業(yè)用專門借款開工建造一 -項(xiàng)固定資產(chǎn),2019年12月31日該固定資產(chǎn)全部完工并投入使用,該企業(yè)為建造該固定資產(chǎn)于2017年12月1日專門借入一筆款項(xiàng),本金為1000萬(wàn)元,年利率為9%,兩年期。該企業(yè)另借入兩筆般借款: 第一筆為2018年1月1日借入的800萬(wàn)元,借款年利率為8%,期限為2年;第二筆為2018年、7月1日借入的500萬(wàn)元,借款年利率為6%,期限為3年;該企業(yè)2018年為購(gòu)建固定次產(chǎn)而占用了一般借款所使用的資本化率為( B )(計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位小數(shù))。A.7.00% B.7.52% C.6.80% D.6.89% 老師好 這個(gè)是為什么呢?
老師好!企業(yè)在2018年開業(yè),開業(yè)時(shí)購(gòu)入的所有固定資產(chǎn)沒(méi)入帳,因?yàn)槠髽I(yè)沒(méi)建帳,企業(yè)直到2021年10月份才盤點(diǎn)建帳,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)的分錄如何寫?
老師好,企業(yè)是去年成立的,一直沒(méi)有建賬,今年九月份剛建賬,可以將固定資產(chǎn)在九月份建賬時(shí)做購(gòu)入處理嗎?下月開始計(jì)提折舊嗎?
老師,我12月份才入職一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè)。年底去車間盤點(diǎn)固定資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,報(bào)廢了的資產(chǎn),賬面之前沒(méi)入賬固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)盤點(diǎn)了以后,需要在賬面補(bǔ)做固定資產(chǎn)盤盈的賬務(wù)處理嗎?因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)廢了,盤點(diǎn)的時(shí)候,據(jù)了解,有的報(bào)廢了幾個(gè)月,半年,有的甚至都報(bào)廢了幾年。這次12月底,我們?nèi)ボ囬g盤點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備那些,發(fā)現(xiàn),盤點(diǎn)出賬面上沒(méi)有的報(bào)廢資產(chǎn)。這些資產(chǎn),只是報(bào)廢,不能使用了,但還沒(méi)做任何處置。請(qǐng)問(wèn),怎么處理這個(gè)問(wèn)題?
你好,企業(yè)2019年購(gòu)入7臺(tái)固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)先到企業(yè)了當(dāng)時(shí)也沒(méi)有入賬,發(fā)票是2022年11月才開回來(lái)的,然后這個(gè)固定資產(chǎn)2022年12月出售,我想問(wèn)一下這個(gè)帳務(wù)處理怎么做比較好
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
只是盤點(diǎn)估價(jià)入帳,又沒(méi)用到銀行存款和現(xiàn)金,如果貸銀行存款等科目,那我銀行存款就不平衡。
你好,應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況補(bǔ)做相應(yīng)賬務(wù)處理。 而不是盤點(diǎn)建帳(因?yàn)槟悴荒鼙WC盤點(diǎn)出來(lái)的數(shù)據(jù)都是正確的)
這么多年了,單據(jù)已找不到了
我該怎么入帳啊
還有利潤(rùn)是10000元,稅負(fù)率是1.1,請(qǐng)問(wèn)稅是多少?
你好,需要找到相應(yīng)單據(jù),才可以建賬的。 稅負(fù)率是1.1,還需要知道收入才可以計(jì)算,因?yàn)槎愗?fù)率是根據(jù)收入計(jì)算,而不是根據(jù)利潤(rùn)計(jì)算的?
那根據(jù)收入怎么算稅負(fù)率?
公式是啥?
你好,稅負(fù)率=納稅金額/收入*100%?