您好!同時沖減主營業(yè)務收入及成本以及應付賬款及應收賬款
有熟悉進出口業(yè)務的大咖嗎?有個問題想請教下。我們項目公司A開信用證預付貨款給境外的關(guān)聯(lián)公司B,由B銷售給A,現(xiàn)在貨品已到保稅倉,但是現(xiàn)在B公司因為資金問題無法支付供應商C貨款,要直接拿保稅倉的貨物抵消應付C的貨款。現(xiàn)在A的賬務該如何處理好?外管跟銀行這邊要怎么做?
跟A公司采購,因貨品問題退款1萬給我們,當時我們把這批貨物銷售給B公司了,本應B公司應該支付4萬貨款給我們,現(xiàn)把1萬(貨品問題退款)抵扣。只回了3萬給我們,請問我應該怎么做科目分錄?沖應收賬款,和營業(yè)外支出嗎?
跟A公司采購,因貨品問題退款1萬給我們,當時我們把這批貨物銷售給B公司了,本應B公司應該支付40938.54貨款給我們,現(xiàn)把1萬(貨品問題退款)抵扣。只回了30938.54給我們,請問我應該怎么做科目分錄?沖應收賬款嗎?和營業(yè)外支出有關(guān)系嗎?
老師,我們把20萬元借款給B公司,然后讓B公司幫我們代付貨款(跨行轉(zhuǎn)賬要扣手續(xù)費,B公司代為轉(zhuǎn)賬就不用手續(xù)費)當時分錄憑證一借:其他應收-B公司,貸:銀行;二:借:應付賬款;貸:其他應付款B;現(xiàn)在老板說弄錯了,那20萬貨款里面其中有10萬是我們公司的產(chǎn)品保證金,余下10萬元是代B公司支付的產(chǎn)品保證金,老師我應該怎么調(diào)整分錄啊
老師我們銷售給客戶A一批貨物,貨款1萬元,我們客戶打款我們給予發(fā)貨,但是這個客戶他不給我們提前打款,于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們,銷售商品我的分錄是借應收賬款—A公司1萬,貸主營業(yè)務收入1萬,收到我們銷售員墊付的錢,分錄借銀行存款0.9萬,貸其他應付款—張三0.9萬,我寫欠張三寫0.9是因為貨款1萬含有張三個人的業(yè)務提成0.1萬,張三給自己的提成沒有付給我,只付了一個貨款。等收到到A公貨款,我的分錄借銀行存款1萬,貸應收賬款—A公司1萬,然后我再把張三墊付的錢付給張三,分錄是借其他應付款—張三0.9萬,銷售費用0.1萬,貸銀行存款—1萬,對嗎老師
你好,我想問一下關(guān)于...你好,我想問一下關(guān)于中途建賬,我司以前沒有賬務處理,中途建賬套,盤點資產(chǎn)負債倒計差額計入未分配利潤,但是為了方便看建賬-以后的利潤,我想把屬于建賬前倒計差額放入資本公積科目可以嗎?(以后資本公積科目應該也用不上),我認為這個倒計差額就是個試算平衡數(shù)據(jù),在后期沒多大作用。
你好,我們和商家結(jié)算假如商家應返還給我們的服務費A+B項目是64903元,C業(yè)務128000客戶把收入打給我們了本來是應該直接給商家的,所以我們拿128000-應收的服務費64903=63097 我做內(nèi)賬 可以把63097直接計入C的成本嗎 如果不是正確的怎么做
公司是小規(guī)模納稅人,2025年沒有開過票,目前銀行資金有1,167.32,其他應收款法人的有2,196.12,實收資本56000,未分配利潤-51,996.56,現(xiàn)在要注銷公司,請問賬目還需要調(diào)賬一下嗎?
旅游行業(yè)如果選擇差額征收,只能開普票給客戶對嗎?
老師好,購買理財產(chǎn)生的收益 要不要交增值稅的
金蝶kis專業(yè)版4月份已經(jīng)過賬,怎么反過賬
老師,有沒有印花稅稅源明細表和申報表的空白報表
你好,請問,查看三大報表,是否正確主要看什么地方?
老師,我想問下一般納稅人二手車統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,如果醫(yī)療商貿(mào)企業(yè),稅收編碼不小心寫錯了,上月開的,這樣怎么處理,涉及金額15000這樣
麻煩把具體的會計分錄寫出來看看可以嗎
收到退款,借:銀行存款1萬,借:應付賬款-1萬 沖銷應收款,借:應收賬款-1萬,貸:主營業(yè)務收入-1萬 沖銷應付款,借:主營業(yè)務成本-1萬,貸:應付賬款-1萬