同學(xué)你好 社保是當(dāng)月交當(dāng)月 工資是當(dāng)月發(fā)上月
老師,當(dāng)月工資扣當(dāng)月的社保,那發(fā)放工資時(shí)候的其他 應(yīng)收款-員工社保 是沖減上個月繳納的其他應(yīng)收款-員工社保部分是嗎?跟本月繳納的其他應(yīng)收款-員工社保是不一樣的數(shù)字是嗎?
其他應(yīng)收款社保有余額對嗎,社保是當(dāng)月扣除當(dāng)月但是發(fā)工資是下月發(fā)上月的工資
老師,其他應(yīng)收款/代扣代繳社保,如何看余額是錯的還是對的?其他應(yīng)收款/代扣代繳社保,當(dāng)月發(fā)上月工資
社保當(dāng)月購買當(dāng)月,借管理費(fèi)用社保,其他應(yīng)收款社保個人部分,當(dāng)月再做上月工資分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保個人部分,那其他應(yīng)收款社保個人部分是有余額還是沒有余額
社保當(dāng)月購買當(dāng)月,借管理費(fèi)用社保,其他應(yīng)收款社保個人部分,當(dāng)月再做上月工資分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保個人部分,那其他應(yīng)收款社保個人部分是有余額還是沒有余額?
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
去年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票未開,做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票開過來了,開了專票,分錄要怎么做?
進(jìn)貨的配件發(fā)票,和勞務(wù)維修的銷項(xiàng)發(fā)票,增值稅抵扣,之后被抵扣的進(jìn)項(xiàng)配件發(fā)票有退貨,影響之前的抵扣嗎?
老師好,24年多計(jì)提了企業(yè)所得稅,但繳納時(shí)并未多交,2024年度計(jì)提累計(jì)金額,大于實(shí)際繳納累計(jì)金額。小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,這種情況25年匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)整增加嗎?另外在2025年針對這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做。
單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資年度申報(bào)表中的新繳費(fèi)工資是按照個人上年度平均工資填寫,這個上年度的個人平均工資需不需要扣除個稅和社保?
工廠報(bào)廢一批物品。開票(品茗開什么,稅點(diǎn))
預(yù)埋槽道 開票屬于哪個編碼?
請問小規(guī)模項(xiàng)目管理公司 暫估的成本票 現(xiàn)在需要沖掉,需要收什么發(fā)票
老師,按照稅務(wù)局規(guī)定采購固定資產(chǎn),多少錢以上需要合同
老師梨不是免稅的,開出去免稅,共開出去6000元,不紅沖可以嗎,后面開帶稅點(diǎn)的,要紅沖10幾張
是的,是這個模式
那這個余額正常嗎
嗯 這個月是正常的 但是一般就是上月工資扣當(dāng)月社保