你好??員工租車給公司,有合同,還要附收據(jù)嗎?附合同 發(fā)票 銀行回章 ?第二個(gè)問題,生產(chǎn)車間員工檢查,是入成本科目,可能成本科目有二級科目,制造費(fèi),直接材料,包裝材料,我入哪個(gè)呢》? ?記制造費(fèi)用 檢查 費(fèi)?

老師,我想咨詢一下,就是我司是建筑裝修公司,但是也有加工部分 就是購入原材料自己加工型材切割用于自己項(xiàng)目建設(shè),這個(gè)部分應(yīng)該跟生產(chǎn)企業(yè)一樣,加工倉儲(chǔ)處理應(yīng)該先入制造費(fèi)用,再走生產(chǎn)成本,最后出庫 用于合同成本 直接材料,但項(xiàng)目不是一直有,假設(shè)平常沒項(xiàng)目時(shí),這個(gè)加工廠的費(fèi)用進(jìn)入哪里,感覺進(jìn)制造費(fèi)用月末轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本又不對,因?yàn)闆]有在成品,想請教一下老師,沒項(xiàng)目時(shí) 加工廠的費(fèi)用走什么科目合適?
老師,員工租車給公司,有合同,還要附收據(jù)嗎? 第二個(gè)問題,生產(chǎn)車間員工檢查,是入成本科目,可能成本科目有二級科目,制造費(fèi),直接材料,包裝材料,我入哪個(gè)呢》?
湖南麗人服裝有限公司經(jīng)過三個(gè)車間連續(xù)加工制成,一車間生產(chǎn)棉布,直接轉(zhuǎn)入二車間加工制成褂子,褂子直接轉(zhuǎn)入三車間加工成棉衣。原材料于生產(chǎn)開始時(shí)一次投入,各車間月末在產(chǎn)品完工率分別為60%、50%和40%,各車間生產(chǎn)費(fèi)用在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的分配采用約當(dāng)產(chǎn)量法。該企業(yè)2020年3月份有關(guān)資料如下表所示。要求:(1)根據(jù)上述資料采用逐步結(jié)轉(zhuǎn)法的綜合結(jié)轉(zhuǎn)法計(jì)算各步驟半成品或完工產(chǎn)品成本,計(jì)算過程直接在賬上進(jìn)行。(2)對采用綜合結(jié)轉(zhuǎn)法計(jì)算出來的完工產(chǎn)品成本進(jìn)行成本還原,計(jì)算出原始的成本項(xiàng)目金額。(還原率保留六位小數(shù),差額計(jì)入制造費(fèi)用,其他保留整數(shù))各車間的產(chǎn)量資料項(xiàng)目計(jì)里單位第一車間第二車間第三車間月初在產(chǎn)品數(shù)里件60160140本月投產(chǎn)數(shù)量或上步轉(zhuǎn)入10409801020本月完工產(chǎn)品數(shù)量件98010201060月末在產(chǎn)品數(shù)量120120100各車間月初、本月生產(chǎn)費(fèi)用資料項(xiàng)目直接材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)第一車間月初在產(chǎn)品成本111601440170014300本月生產(chǎn)費(fèi)用14834023808246
我們是做新能源光伏電池集成的,一個(gè)項(xiàng)目賣電池從裝車電池到項(xiàng)目上集成安裝基本上四個(gè)月的時(shí)間,項(xiàng)目人員去項(xiàng)目的差旅住宿入什么科目?這個(gè)不是銷售費(fèi)用,不是研發(fā)費(fèi)用,我之前放管理費(fèi)用施工間接費(fèi)用的,有人說放項(xiàng)目成本,老師如何放,放生產(chǎn)成本嗎?還是管理費(fèi)用二級科目施工間接費(fèi)用
老師,我想請問下,就是我們公司這個(gè)月開始生產(chǎn)的,但是產(chǎn)成品還沒有完工,再生產(chǎn)期間,發(fā)生的材料,員工工資,社保,還有車間發(fā)生的一切我全部歸集好了。現(xiàn)在全部歸集在“生產(chǎn)成本二級科目,直接材料,直接人工,制造費(fèi)用”下面。這個(gè)月我們還開了發(fā)票82的發(fā)票。那我這個(gè)銷售成本怎么算呢?生產(chǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
學(xué)堂有注會(huì)證的打卡表嗎?
報(bào)季度所得稅申報(bào),營業(yè)成本是否包含管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用?
老師,報(bào)這個(gè)季度企業(yè)所得稅,那個(gè)季度報(bào)表申報(bào)A表 那個(gè)營業(yè)收入是不是1-9 年收入呢。還是填7-9 收入呢
稅務(wù)師的實(shí)務(wù)考試,簡答題如果讓寫會(huì)計(jì)分錄,請問可以在數(shù)字后面帶“萬”字嗎?
老師,想問下有一個(gè)公司注銷了,然后員工發(fā)工資是在另一個(gè)單位發(fā)的,但是社保和公積金是在注銷的那個(gè)單位交的,這個(gè)怎么做分錄呢
老師好,建筑公司人員不固定,不按時(shí)發(fā)工資,有時(shí)候就是給員工借點(diǎn)錢,這種情況工資的帳該怎么做比較好呢
辛苦各位老師看下,那里出錯(cuò)了呢
老師一般納稅人收到專票計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,交增值稅怎么記,怎么把代抵扣的轉(zhuǎn)出來,
老師。建筑單位3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)票分錄,金額1067.96、稅額32.04分錄怎么做
電子稅務(wù)局上報(bào)了經(jīng)營所得A表,發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了,怎么都找不到表格更正

