你好,借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
老師,我公司是體育文化公司,二季度收取的報名費已經(jīng)申報了(未開票收入),現(xiàn)在賽事沒做,客戶要退款,我應(yīng)該怎么處理才沒有稅務(wù)風(fēng)險? 當(dāng)時的的會計分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 報名是線上平臺報名的,平臺會收取相關(guān)手續(xù)費 現(xiàn)在參賽人員要退費,我怎么做分錄呢?
老師早上好,我單位收到客戶由微信存入2萬元,其中客戶可以提現(xiàn)2500元入自己的賬戶,這2500屬于給客戶的獎勵,之前我們是月末根據(jù)微信收入合計數(shù)確認(rèn)收入,請問獎勵客戶提現(xiàn)的錢我要怎么入賬呢? 1.現(xiàn)在發(fā)生客戶提現(xiàn)的當(dāng)月是用2萬收入額減去提現(xiàn)的2500元后確認(rèn)當(dāng)月收入嗎? 2.還是用2萬元確認(rèn)當(dāng)月收入,然后客戶提現(xiàn)的2500元要做費用支出呢? 麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝
老師想問下,公司微信平臺上的收款,確認(rèn)收入在10月份,可是11月才從微信平臺提取到銀行帳戶,想問下10月份確認(rèn)收入的分錄怎么做呢,還有微信平臺收取的手續(xù)費怎么體現(xiàn)
公司網(wǎng)店出售貨物,買家已確認(rèn)收貨,錢已到賬平臺上的虛擬錢包,電商同事把錢提現(xiàn)到公司賬戶后,例如金額1000,實際到賬900,有100元是平臺自動扣去的手續(xù)費,手續(xù)費發(fā)票要次月才能取得,請問本月先對收入開票價稅合計1000元行么?分錄為 借 銀行存款 900 財務(wù)費用100 貸 主營業(yè)務(wù)收入 1000?
跨境電商平臺,2-3月份有客戶在平臺下單,4月份公司收到進(jìn)口增值稅及消費稅專用繳款書,完稅價格是12034.82,增值稅1143.69,消費稅373.41,再去銀行繳款,請問會計分錄要怎么做呢,還有就是這筆是代銷的產(chǎn)品,客戶下單19969元,會收取手續(xù)費 及服務(wù)費219.65元,提現(xiàn)到公司 賬戶的金額是19749.35元,這要怎么做賬呢
我問下,如果醫(yī)療險中間斷了一個月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項,這個視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險,這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報關(guān)單上成交方式是CIF ,但實際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計折舊最后一個月調(diào)整了之前少計提的2分錢,月底出報表時核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強調(diào)要寫不含稅的這個金額什么原因?。?/p>
老師您好,個體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個人名字
11月份借銀行存款、銷售費用貸其他貨幣資金。
那10月確認(rèn)收入的時候,微信平臺支付的手續(xù)費要怎么體現(xiàn)呢
你好,不是體現(xiàn)不出來,你們只有轉(zhuǎn)到公司賬戶的時候才能體現(xiàn)。
我們一筆微信收入是499,微信支付平臺扣取2.69的手續(xù)費,那我的其他貨幣資金是寫499還是寫扣除手續(xù)費的金額呢
填寫499這個做收入的。
就是你們確認(rèn)的這個收入包含手續(xù)費。
那這個手續(xù)費可以開專票,11月收到手續(xù)費專票后要如何處理呢
借其他應(yīng)付款、借銷售費用負(fù)數(shù) 借銷售費用應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸其他應(yīng)付款。