你好,借其他貨幣資金貸主營業(yè)務收入應交稅費。

老師,我公司是體育文化公司,二季度收取的報名費已經(jīng)申報了(未開票收入),現(xiàn)在賽事沒做,客戶要退款,我應該怎么處理才沒有稅務風險? 當時的的會計分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 報名是線上平臺報名的,平臺會收取相關手續(xù)費 現(xiàn)在參賽人員要退費,我怎么做分錄呢?
老師早上好,我單位收到客戶由微信存入2萬元,其中客戶可以提現(xiàn)2500元入自己的賬戶,這2500屬于給客戶的獎勵,之前我們是月末根據(jù)微信收入合計數(shù)確認收入,請問獎勵客戶提現(xiàn)的錢我要怎么入賬呢? 1.現(xiàn)在發(fā)生客戶提現(xiàn)的當月是用2萬收入額減去提現(xiàn)的2500元后確認當月收入嗎? 2.還是用2萬元確認當月收入,然后客戶提現(xiàn)的2500元要做費用支出呢? 麻煩老師詳細解答一下,謝謝
老師想問下,公司微信平臺上的收款,確認收入在10月份,可是11月才從微信平臺提取到銀行帳戶,想問下10月份確認收入的分錄怎么做呢,還有微信平臺收取的手續(xù)費怎么體現(xiàn)
公司網(wǎng)店出售貨物,買家已確認收貨,錢已到賬平臺上的虛擬錢包,電商同事把錢提現(xiàn)到公司賬戶后,例如金額1000,實際到賬900,有100元是平臺自動扣去的手續(xù)費,手續(xù)費發(fā)票要次月才能取得,請問本月先對收入開票價稅合計1000元行么?分錄為 借 銀行存款 900 財務費用100 貸 主營業(yè)務收入 1000?
跨境電商平臺,2-3月份有客戶在平臺下單,4月份公司收到進口增值稅及消費稅專用繳款書,完稅價格是12034.82,增值稅1143.69,消費稅373.41,再去銀行繳款,請問會計分錄要怎么做呢,還有就是這筆是代銷的產(chǎn)品,客戶下單19969元,會收取手續(xù)費 及服務費219.65元,提現(xiàn)到公司 賬戶的金額是19749.35元,這要怎么做賬呢
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計提完的折舊能一次性提完嗎?
這道題答案里面出來一個63.14是怎么計算來的?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計?
國內代理服務運輸費和港雜費可以按照總運費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運費是100,按40%開國內運輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運費發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
11月份借銀行存款、銷售費用貸其他貨幣資金。
那10月確認收入的時候,微信平臺支付的手續(xù)費要怎么體現(xiàn)呢
你好,不是體現(xiàn)不出來,你們只有轉到公司賬戶的時候才能體現(xiàn)。
我們一筆微信收入是499,微信支付平臺扣取2.69的手續(xù)費,那我的其他貨幣資金是寫499還是寫扣除手續(xù)費的金額呢
填寫499這個做收入的。
就是你們確認的這個收入包含手續(xù)費。
那這個手續(xù)費可以開專票,11月收到手續(xù)費專票后要如何處理呢
借其他應付款、借銷售費用負數(shù) 借銷售費用應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款。