同學(xué)你好 算是外貿(mào)進(jìn)出口的吧
甲股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲公司)為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為16%,銷售價(jià)款均不含應(yīng)向客戶收取的增值稅稅額。該公司2×18年度和2×19年度發(fā)生的有關(guān)交易或事項(xiàng)如下:(1)甲公司委托W商店代銷商品一批,代銷價(jià)款為150萬元。本年度收到W商店交來的代銷清單,列明已銷售代銷商品的60%,W商店按代銷價(jià)款(不含稅)的10%收取手續(xù)費(fèi),款項(xiàng)尚未收到。甲公司對(duì)消費(fèi)者承擔(dān)商品的主要責(zé)任,該批商品的實(shí)際成本為90萬元。(2)甲公司對(duì)其生產(chǎn)的S產(chǎn)品實(shí)行售后包修的銷售政策,協(xié)議約定,甲公司銷售S產(chǎn)品后,提供一年的免費(fèi)保修改服務(wù),在此期間內(nèi),無論客戶因?yàn)槭裁丛蛟斐僧a(chǎn)品出現(xiàn)故障或損壞,甲公司均提供免費(fèi)維修。同時(shí)甲公司還向承諾,除法定保修期1年之外,還延長保修期3年。甲公司本年度共銷售S產(chǎn)品1000件,銷售價(jià)款共計(jì)550萬元,款項(xiàng)均已收存銀行。假定該批產(chǎn)品和延保服務(wù)的單獨(dú)標(biāo)價(jià)分別為500萬元和50萬元,甲公司根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)估計(jì)在法定保修期(1年)內(nèi)將發(fā)生的保修費(fèi)用為20萬元。該批產(chǎn)品成本為300萬元。合同簽訂當(dāng)日,甲公司將該批S產(chǎn)品交付給客戶,同時(shí)收到了全部價(jià)款550萬元。假定不考慮增值稅及
湖南芙蓉王股份有限公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)經(jīng)營酒類、卷煙和高檔化妝品。2021年8月初,該公司“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅”賬戶余額為56000元(全部為酒類應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)納的消費(fèi)稅額);2021年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)公司于本年8月4日進(jìn)行了7月的消費(fèi)稅納稅申報(bào)和稅款繳納工作。(2)8月5日,將生產(chǎn)的高檔化妝品200套銷售給星沙日化批發(fā)部,開具的增值稅專用發(fā)票上注明總價(jià)款40000元,增值稅稅額5200元,收到轉(zhuǎn)賬支票一張。(3)8月8日,將自產(chǎn)啤酒30噸銷售給萬家慧超市,貨款已收到;另外將5噸自產(chǎn)啤酒讓客戶及顧客免費(fèi)品嘗。該啤酒出廠價(jià)為2600元/噸(含包裝物押金,不含增值稅),成本為2000元/噸。怎么做分錄
甲公司2010年9月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)生行政管理部門人員工資300000元。(2)支付廣告費(fèi)200000元。(3)以銀行存款支付銷售給乙公司產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)30000元。(4)銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物成本150000元,增值稅專用發(fā)票上注明銷售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項(xiàng)已存入銀行。(5)為了擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)70000元,向有關(guān)專家進(jìn)行咨詢,發(fā)生咨詢費(fèi)50000元,以上款項(xiàng)均用銀行存款支付。(6)發(fā)生車間部門管理人員薪酬100000元,行政部門專用機(jī)器設(shè)備折舊費(fèi)35000元,報(bào)銷行政人員的差旅費(fèi)10000元(已用庫存現(xiàn)金支付),其他辦公水電費(fèi)60000元(款項(xiàng)均用銀行存款支付)(7)當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交增值稅為500000元,應(yīng)交消費(fèi)稅200000元,應(yīng)交營業(yè)稅120000元,城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%。要求:請(qǐng)編寫甲公司上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)-(6)的會(huì)計(jì)分錄,計(jì)算(7)中的城建稅和教育費(fèi)附加的金額并寫出會(huì)計(jì)分錄。(會(huì)計(jì)分錄中的金額單位為元)到底怎么做啊
簡(jiǎn)答題(20.0分)1.南方有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,開戶銀行為工商銀行橋南辦事處,賬號(hào)為12345678900,核定的庫存現(xiàn)金限額為2000元。2019年1月初南方有限責(zé)任公司現(xiàn)金賬戶的余額是1200元,銀行存款賬戶的余額是380000元。1月該企業(yè)有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1)1日,簽發(fā)現(xiàn)金支票一張,提取現(xiàn)金800元用于補(bǔ)充限額。2)2日,接到銀行通知,已從本廠結(jié)算戶存款中劃付電信委托收款結(jié)算的上月行政管理部門電話費(fèi)1800元。3)3日,向乙企業(yè)銷售產(chǎn)品50臺(tái),單位價(jià)格2200元,計(jì)110000元增值稅額14300元,總計(jì)124300元。貨已通過鐵路發(fā)出,以轉(zhuǎn)賬支票代墊運(yùn)費(fèi)390元,到銀行辦理托收承付手續(xù)。4)4日,向丙企業(yè)承付購料款、貨款及增值稅226000元。5)6日,委托銀行電匯北京工行30000元開立采購專戶,并派王芳到北京采購,王芳預(yù)借差旅費(fèi)800元,以現(xiàn)金支付。256)8日,填銀行匯票委托書,辦理銀行匯票13000元。收款人:A公司;賬號(hào):3604715292;開戶銀行:工行上海徐匯營業(yè)部。根據(jù)銀行手續(xù)費(fèi)憑證.6付手續(xù)費(fèi)5.70元67
某公司為增值稅一般納稅人企業(yè),應(yīng)收賬款現(xiàn)金折扣的會(huì)計(jì)處理采用總價(jià)法,月初“壞賬準(zhǔn)備”賬戶的貸方余額為48000元。12月份發(fā)生有關(guān)貨幣資金及應(yīng)收項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)12月1日,公司出納員交來因上個(gè)月工作失誤,由本人賠償?shù)默F(xiàn)金200元。(2)12月2日,公司填制“銀行本票申請(qǐng)書”,申請(qǐng)不定額本票240000元,銀行收取手續(xù)費(fèi)100元。(3)12月3日,公司銷售給陽光商店一批商品,價(jià)款160000元,增值稅稅額為20800元,付款條件為“2/10、N/30”。(4)12月4日,公司以不定額本票購進(jìn)材料180000元,增值稅23400元,余款由收款單位退回,公司已將其存入銀行。(5)12月5日,公司銷售給玉泉商店商品200000元,增值稅稅額為26000元,玉泉商店當(dāng)即開出一張無息、期限為1個(gè)月的商業(yè)匯票。(6)12月6日,一張出票日期為11月6日、月利率為8o、票面價(jià)值為150000元、期限為1個(gè)月的商業(yè)承兌匯票到期,公司收到本金和利息。(7)12月7日,因產(chǎn)品質(zhì)量問題,陽光商店在未支付貨款的情況下退回不合格產(chǎn)品20000元,增值稅稅額為2600元,已開具紅字增值稅專
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
進(jìn)口銷售
這個(gè)稅是消費(fèi)者承擔(dān)的嗎
對(duì)的 是消費(fèi)者承擔(dān)
那這個(gè)賬我是要怎么做呢
分錄要怎么做呢
同學(xué)你好 進(jìn)口的就是進(jìn)口方繳納的 這個(gè)進(jìn)口增值稅可以抵扣
小規(guī)模企業(yè)。之前貨在報(bào)稅倉,有客戶在網(wǎng)店下單后,會(huì)收到海關(guān)填發(fā)的增值稅、消費(fèi)稅等專用繳款書,這時(shí)候才去繳款的
這種模式下的分錄要怎么做的 去銀行繳款,借 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅、消費(fèi)稅 貸 銀行存款 那在網(wǎng)店下單確認(rèn)銷售是,借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 提現(xiàn)是 借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 貸其他貨幣資金,請(qǐng)問,這應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅是按1%去計(jì)算嗎
同學(xué)你好 開幾個(gè)點(diǎn)做幾個(gè)點(diǎn)的
暫時(shí)沒開票的
那這種情況下,我去銀行繳款的增值稅及消費(fèi)稅不是會(huì)一直掛著?
同學(xué)你好 進(jìn)口的時(shí)候交的嗎
不是,從國外進(jìn)口到保稅倉,在保稅倉里,等到客戶在平臺(tái)下單后,才會(huì)交進(jìn)口增值稅及消費(fèi)稅
進(jìn)項(xiàng)增值稅可以抵扣的