你好; 借款是公司借款給股東還是 股東借款給公司 ; 發(fā)工資是發(fā)誰的工資; 這樣好判斷科目
給公司服務(wù)商的獎勵金3萬, 11月轉(zhuǎn)給公司某股東10000該股東代轉(zhuǎn)給了服務(wù)商,12月公司公戶轉(zhuǎn)給服務(wù)商2萬 并收到服務(wù)商開的發(fā)票。12月怎么做分錄啊 。11月分錄做的借 其他應(yīng)收
老師,請教一下,公司股東分紅,股東會決議里面寫著,A股東分50萬,B股東分20萬,然后50萬元已轉(zhuǎn)到A股東的個人賬上,征對這兩筆業(yè)務(wù),賬務(wù)處理怎么做, 借:利潤分配-現(xiàn)金股利 70 貸:應(yīng)付股利70 支付時(shí):借:應(yīng)付股利50 貸:銀行存款50嗎
請問,股東的借款20萬,想轉(zhuǎn)2萬當(dāng)工資獎金發(fā)放,分錄應(yīng)該怎么寫?
請問實(shí)收資本股東變更會計(jì)分錄怎么寫,企業(yè)成立時(shí)候,借:銀行存款10萬 貸:實(shí)收資本-A公司10萬。之后A公司退股,因沒有新的股東,因此暫按借款掛賬,借:其他應(yīng)收款-A公司10萬 貸:銀行存款10萬?,F(xiàn)在新公司股東B注資50萬。會計(jì)分錄怎么寫?
請問下一個分錄怎么做,甲股東入股的時(shí)候有10萬打給另外一個乙股東的私卡了,當(dāng)時(shí)做的分錄,借:銀行存款15萬 其他應(yīng)收款--甲股東 10萬 貸;實(shí)收資本 ---乙股東 25萬;現(xiàn)在甲股東要退股20萬,公司銀行卡打給她了,要怎么做分錄,乙股東的私卡10萬都還沒收回來呢,現(xiàn)在公司又出了5萬出去了
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報(bào)錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
股東欠公司25萬,現(xiàn)在想把股東的欠款2萬轉(zhuǎn)成工資
你好;? ? ? ?借應(yīng)付職工薪酬-工資 2萬貸其他應(yīng)收款-股東2萬; 這樣就只有23萬了 其他應(yīng)收款借方? ?
目前股東的欠款是其他應(yīng)付款的貸方負(fù)數(shù)
你好;? 一樣的道理。 你做貸方其他應(yīng)付款一樣的??
好,那這筆工資要在個稅系統(tǒng)里報(bào)稅嗎
今年1到9月共發(fā)了股東的工資25000,再加上現(xiàn)在轉(zhuǎn)的2萬,一共45000,不用繳個稅,但是系統(tǒng)上為什么有稅額呢?
你好 1. 是的 要報(bào)個稅 還得涉及買社保的2;? 你是累計(jì)來計(jì)算的哈; 你自己看下? 入職時(shí)間怎么寫的?
社保有買
我是問為什么個稅系統(tǒng)里會有稅額要交,還沒到個稅起征點(diǎn)???
你好; 累計(jì)來看的。 不是看你單個月是否超過5000 ;? ? 工資、薪金所得 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額*預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 1、累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 2、累計(jì)減除費(fèi)用=5000元/月*當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)
就是累計(jì)不超過起征點(diǎn)啊
你好;? 累計(jì)你不超過 ; 你確定嗎?? 不超過不可能產(chǎn)生稅費(fèi)的?
這是1到9月發(fā)的工資,那10月我就能發(fā)24000,10月份個稅申報(bào)也是申報(bào)24000啊
按道理應(yīng)該沒稅額,但是個稅系統(tǒng)里有稅額
你好; 去看你個稅里面 。去看看入職時(shí)間寫的多少。 累計(jì)扣除費(fèi)用是多少 ;? ?
股東來的
這個是扣除后的了
老師,我這個計(jì)算與申報(bào)沒錯是吧
你好;? 你累計(jì)不超過年收入6萬都不用預(yù)繳個稅的;? ?超過了 就得 按月預(yù)繳的?